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10月底提交了加計抵減申明,報表從3月份開始改的,其中有兩個月有稅金,補了抵減后,之前交的稅金就要留抵退稅,不辦理退稅想留抵。但是填11月報表時,沒有看到前面多交的稅金留抵,那在哪里體現呢?

m8211_18366| 提問時間:2023 11/06 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下附表四提出余額里面有金額是不是啊,這個沒法留底的。
2023 11/06 16:16
m8211_18366
2023 11/06 16:30
老師,您是說加計抵減明細表嗎,是有金額。那改了申報表后,有多交的稅金不能留抵嗎?
郭老師
2023 11/06 16:31
對的,是的,你得填實際抵扣金額才能抵扣,他不允許留底,你可以正常抵。
m8211_18366
2023 11/06 16:44
明白,當時改申報表,是按實際抵減的。就是抵減后,應納稅額相較抵減前減少,但是稅金已交,那之前多交的部分稅金在次月報表會體現嗎
郭老師
2023 11/06 16:47
一般直接都是退回你的應補稅款,是一個負數給你退稅的。
郭老師
2023 11/06 16:47
去看一下你改了之后它體現了沒有。
m8211_18366
2023 11/06 18:35
沒有看到負數的退稅金額
郭老師
2023 11/06 18:37
你好,大夫表示的實際抵扣金額你是不是沒有填寫?
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