問題已解決
10月底提交了加計抵減申明,報表從3月份開始改的,其中有兩個月有稅金,補了抵減后,之前交的稅金就要留抵退稅,不辦理退稅想留抵。但是填11月報表時,沒有看到前面多交的稅金留抵,那在哪里體現呢?



你好,你看一下附表四提出余額里面有金額是不是啊,這個沒法留底的。
2023 11/06 16:16

m8211_18366 

2023 11/06 16:30
老師,您是說加計抵減明細表嗎,是有金額。那改了申報表后,有多交的稅金不能留抵嗎?

郭老師 

2023 11/06 16:31
對的,是的,你得填實際抵扣金額才能抵扣,他不允許留底,你可以正常抵。

m8211_18366 

2023 11/06 16:44
明白,當時改申報表,是按實際抵減的。就是抵減后,應納稅額相較抵減前減少,但是稅金已交,那之前多交的部分稅金在次月報表會體現嗎

郭老師 

2023 11/06 16:47
一般直接都是退回你的應補稅款,是一個負數給你退稅的。

郭老師 

2023 11/06 16:47
去看一下你改了之后它體現了沒有。

m8211_18366 

2023 11/06 18:35
沒有看到負數的退稅金額

郭老師 

2023 11/06 18:37
你好,大夫表示的實際抵扣金額你是不是沒有填寫?
