問題已解決
之前的留底稅額轉出了 分錄怎么寫



你好,什么原因需要轉出?
2023 11/08 09:25

m62157888 

2023 11/08 09:26
稅管員說要轉 不能留上面 留的話要查

郭老師 

2023 11/08 09:28
你好,也就是以后不允許抵扣是嗎?你看一下這個具體的是什么業務,借方寫哪一個,比如借主營業務成本或者是管理費用,
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。

m62157888 

2023 11/08 09:29
好像基本都是那種住宿之類的票 管理費用的什么明細啊

m62157888 

2023 11/08 09:29
這個計入費用會影響明年的企業所得稅嗎

m62157888 

2023 11/08 09:30
是把以前的留底稅清0,有很多類的票攢的

郭老師 

2023 11/08 09:31
你好,你看一下這個是出差的嗎?出差的差旅費。

m62157888 

2023 11/08 09:31
有3000多 吃飯住宿 或者業務上的

郭老師 

2023 11/08 09:32
你好,你去看一下你之前的原始憑證,你認證的這些發票二級科目寫的是哪一個?

m62157888 

2023 11/08 09:39
那要是轉到主營業務成本會影響什么嘛

郭老師 

2023 11/08 09:39
哦,它會影響你單位的利潤。

m62157888 

2023 11/08 09:40
那管理費用呢 ,他倆都影響利潤和明年企業所得稅嗎

郭老師 

2023 11/08 09:41
對的,是的,都影響利潤。

m62157888 

2023 11/08 09:42
那就管理費用和主營業務成本隨便選一個就行嗎,企業所得稅的話是不是會少交

郭老師 

2023 11/08 09:44
不是隨便選的,我的意思是你進項發生的是什么業務,你去查一下的。

m62157888 

2023 11/08 09:45
福利費和住宿費混著的

郭老師 

2023 11/08 09:46
福利費本來他就不允許抵扣,你直接借管理費用福利費吧。

m62157888 

2023 11/08 09:54
好像不對 我的差旅費都放的福利費 有是因為業務上對方開的進項多

郭老師 

2023 11/08 09:55
你好,借管理費用、差旅費,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出還有問題嗎?
