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問題已解決

老師,圖1最后一問像圖2這樣寫行不行?

84784952| 提問時間:2023 11/28 15:19
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速問速答
大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監
同學你好,有兩個問題: 1.拆卸費是直接計入固定資產清理科目的 2.固定資產貸方金額是固定資產原值金額
2023 11/28 15:22
大侯老師
2023 11/28 15:23
固定資產原值應該是材料1里面的600萬元+材料2里面的70+14=684萬元。
大侯老師
2023 11/28 15:24
看題目資料應該是這樣哈,同學看看有沒有問題,可以繼續探討。
84784952
2023 11/28 15:36
經過前面三問之后沒有600了,改造后
大侯老師
2023 11/28 15:43
嗯,明白了,改造的時候計入在建工程,改造完成后,在建工程再結轉到固定資產。那就是第一個分錄的金額沒有問題。第二個分錄把拆卸費計入固定資產清理就可以了。
84784952
2023 11/28 15:57
固定清理80,然后不用寫拆卸費嗎?
84784952
2023 11/28 16:00
我想著每一個項目清清楚楚列出來比較好看
84784952
2023 11/28 16:07
課件答案是圖上這樣
大侯老師
2023 11/28 16:09
可以單獨把拆卸費列一個分錄: 借:固定資產清理5 貸:銀行存款5 然后再結轉固定資產清理科目: 借:銀行存款120 貸:固定資產清理80 資產處置損益40 這樣比較清晰,關鍵是銀行存款的收款120萬和支付拆卸費的5萬元是要分開寫的,不然銀行賬對不上。
大侯老師
2023 11/28 16:22
明白了,課件答案是把收入的120萬也過一下固定資產清理。 這樣也比較規范,固定資產清理是過渡性科目,每一筆過一下,然后統一結轉,確實比較清晰
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