問題已解決
應交稅費增值稅銷項稅額有余額怎么辦



好結轉到應交稅費轉出未交增值稅里面。
2023 12/21 11:36

3221 

2023 12/21 15:39
老師您好,其中有一部分是不需要繳納的,應該怎么做分錄呢

玲老師 

2023 12/21 15:41
你好 不交稅的部分進項不能抵扣 按能抵扣的抵? 不能抵的轉出來?

3221 

2023 12/21 15:44
我們是小規模,不抵扣,這部分不需要繳納的是第三季度減免的,這個樣子

3221 

2023 12/21 15:47
這部分減免的增值稅應該怎么寫分錄呢

玲老師 

2023 12/21 15:47
你好小規模是把應交稅費這個余額不用交的轉到營業外收入。

3221 

2023 12/21 15:51
好的謝謝老師

玲老師 

2023 12/21 15:52
的問題解決,請好評,謝謝。
