問題已解決
當月對客戶有價格折扣,但是當月不開票,然后跨月開票,這個分錄該怎么寫呢。然后涉及到稅務方面的又該怎么處理呢。



當月銷售時確認收入的分錄了嗎?
2023 12/22 09:46

發財發財發財 

2023 12/22 09:48
當月月末需要暫估入賬。

玲老師 

2023 12/22 09:50
你好。那咱后面開發票的時候就把折扣的這一部分可以開在同一張發票上,用復數來體現這樣處理。

玲老師 

2023 12/22 09:50
稅務你現在做的無票收入就是正常申報,然后后面開發票時無票收入填寫負數申報。

發財發財發財 

2023 12/22 09:57
那我們自己的系統上要怎么寫分錄呢。

玲老師 

2023 12/22 10:00
你好 發生收入要寫分錄 的? ? 開票時紅沖無票收入? 按發票再寫分錄?

發財發財發財 

2023 12/22 10:02
那增值稅和所得稅的分錄呢。

玲老師 

2023 12/22 10:02
增值稅借應收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。
借所得稅費用貸應交稅費所得稅。

發財發財發財 

2023 12/22 10:17
好的,謝謝老師。

玲老師 

2023 12/22 10:18
客氣,祝您工作學習愉快。
