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老師你好,小規模納稅人23年紅沖了一張22年免稅發票,金額是100萬,23年開了120萬的發票 這種情況怎么納稅呢 是按照銷售差額20萬享受免稅 還是按照120萬去納稅呢



您那個沖紅的免稅發票,還是按照120納稅
2024 01/07 11:22

一休哥哥老師 

2024 01/07 11:23
因為當年100是免稅的,沒有計入銷售額
現在沖紅了,也不應該沖減銷售額

老師你好,小規模納稅人23年紅沖了一張22年免稅發票,金額是100萬,23年開了120萬的發票 這種情況怎么納稅呢 是按照銷售差額20萬享受免稅 還是按照120萬去納稅呢
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