問題已解決
你好老師,這邊是專項撥款65萬,開具了不征稅發票。那增值稅的減免性質該填什么呢?企業所得稅預繳申報是不是要填入不征稅收入。那成本要不要填?企業所得稅年度申報又該填哪個減免表呢?



開了不征稅的發票,增值稅不需要申報的企業所得稅在不征稅收入里面,如果你是專款專用的
需要填寫
填寫不征稅收入里面就不需要填寫減免表了。
2024 01/16 08:31
m773165118 

2024 01/16 08:33
老師,增值稅發票不填的話增值稅報比對不通過呀。
企業所得稅年報是只填70幾表來著?

郭老師 

2024 01/16 08:34
不征稅的發票就是不需要填寫
如果你需要填寫的話,選擇其他

郭老師 

2024 01/16 08:35
A105040專項用途財政性資金納稅調整明細表
m773165118 

2024 01/16 08:37
好的老師嗎,您很專業。。那企業
m773165118 

2024 01/16 08:37
好的老師嗎,您很專業。。那企業

郭老師 

2024 01/16 08:41
企業所得稅專款專用的不需要交
匯算清繳在105040里面填寫
m773165118 

2024 01/16 08:42
嗯嗯,老師,那個好像增值稅報0好像不通過啊,好像自動帶出那個票數了
m773165118 

2024 01/16 08:42
嗯嗯,老師,那個好像增值稅報0好像不通過啊,好像自動帶出那個票數了

郭老師 

2024 01/16 08:44
那你就在免稅銷售額里面填寫減免性質,選擇其他。
m773165118 

2024 01/16 15:19
印花稅的要交嗎老師
m773165118 

2024 01/16 15:19
印花稅的要交嗎老師
m773165118 

2024 01/16 15:19
印花稅的要交嗎老師

郭老師 

2024 01/16 15:20
補助不需要繳納印花稅的。
