問題已解決
您好,老師請問我們買地皮建廠房,有些設計費,監測費發票在手上沒沖賬,都是2016-2018年的,之前會計入借:其他應收款 貸 銀行 存款。 現在看到發票以及問要發票復印沖賬,如何做分錄?本來入固定資產的。這么多年了,如何入賬? 發票日期是2016-2018年,付款別的單位都及時開,是我們不及時入賬或者發票沒給到會計,導致到現在沒沖賬



你好,那就更正財務報表,補充記固定資產
2024 05/05 16:37

小林老師 

2024 05/05 16:37
那就是公司內部控制不行

小林老師 

2024 05/05 16:40
當時做了竣工決算?
m737599568 

2024 05/05 16:41
老師好多年了,2016年的,2018年,2017年都有的

小林老師 

2024 05/05 16:47
你好,那就最好一次性處理,對方也不來催款?
m737599568 

2024 05/05 16:52
做了,2018年竣工
m737599568 

2024 05/05 16:52
付款了,沒回發票或者人家給了發票會計不入賬,掛其他應付款

小林老師 

2024 05/05 16:55
那就是企業財務的原因了

小林老師 

2024 05/05 16:55
這樣發會計應當盡快離開
m737599568 

2024 05/05 16:58
當時公司成立不久,現在清賬。那老師這么多年了,我改報表也不很好。
m737599568 

2024 05/05 16:59
有個勞動保障金80萬也是掛其他應付款,沒沖發票,建設施工單位也不給沖工程款,我直接有以前年度損益調整。如果轉固定資產,資產超5000萬了
m737599568 

2024 05/05 17:00
這樣可以嗎

小林老師 

2024 05/05 17:02
沒什么不好的,以前的就是錯誤的
m737599568 

2024 05/05 17:07
那我不動之前的,走以前年度損調整,做費用。不入固定資產可以嗎?
m737599568 

2024 05/05 17:07
那我不動之前的,走以前年度損調整,做費用。不入固定資產可以嗎?

小林老師 

2024 05/05 17:23
你好,不可以,這個是計入固定資產
