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我是事業單位會計,我們報廢了固定資產,并且賣了點錢,怎么做分錄

84784997| 提問時間:2024 05/13 10:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,看你有一些什么科目 首先,對于固定資產的報廢,你需要將固定資產的原值和累計折舊進行轉出,同時記錄固定資產清理。這一步的會計分錄是: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產(原值) 接下來,如果在清理過程中發生了費用或需要支付稅金,比如應交營業稅,你需要將這些費用或稅金計入固定資產清理。這一步的會計分錄是: 借:固定資產清理 貸:應交稅金-應交營業稅 銀行存款或現金 然后,當固定資產出售并獲得收入時,你需要將收入計入固定資產清理,并同時記錄應交稅費(如增值稅銷項稅額)。這一步的會計分錄是: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 最后,你需要將固定資產清理科目的余額進行結轉。如果清理后的凈損失,即清理收入減去清理費用、稅金等后的余額為負,那么你需要將這部分損失計入營業外支出。如果清理后的凈收入為正,那么你需要將這部分收入計入營業外收入。這一步的會計分錄可能是: 1.如果凈損失為負(即發生損失):借:營業外支出-處置固定資產凈損失貸:固定資產清理 2.如果凈收入為正(即獲得收益):借:固定資產清理貸:營業外收入-處置固定資產凈收益
2024 05/13 10:27
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