問題已解決
小規模確認收入時未計提增值稅,季報申報時直接繳納了,繳納增值稅時按照含稅收入算的增值稅,現在做賬應該怎么調整



貸:主營業務收入 負數
貸:應交稅費-應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款
2024 07/25 14:54

m882168118 

2024 07/25 15:04
比如實際交稅是3841.68,但應該交3803.64,分錄是這樣做嗎?

家權老師 

2024 07/25 15:08
你現在要更正申報,跟真實的開票收入保持一致。做賬還是按
貸:主營業務收入 -3803.64
貸:應交稅費-應交增值稅?3803.64
借:應交稅費-應交增值稅3841.68
貸:銀行存款3841.68

m882168118 

2024 07/25 15:15
老師,我這個收入是未開票的收入繳納的增值稅,已經申報繳納扣款了,還能更改申報嗎?多繳納的增值稅怎么辦?

家權老師 

2024 07/25 15:18
多交的增值稅,申請退回就是
