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你好老師,我們是民非企業(民營醫院)!患者來住院,交押金1000時:借:銀行存款1000貸:應收賬款-某某1000; 出院時根據結算單(總費用5000,個人支付2000,醫保統籌3000,前期交1000,在補交10000),借:銀行存款1000、應收賬款-醫保局3000、應收賬款-某某2000,貸:主營業務收入-住院收入5000,應收賬款-某某1000; 次月醫保局給結算會按DIP分值結算,比如DIP結算2300,給我們公戶打了這些;借:銀行存款:2300,貸:應收賬款-醫保局2300,但這中間差的700怎么做處理

m25383888| 提問時間:2024 08/01 11:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這中間的 700 差額通常需要根據具體情況進行處理。 如果這 700 元是醫保局按照規定不予支付的部分,可能會確認為壞賬損失。 會計處理如下: 借:壞賬準備 700 貸:應收賬款 - 醫保局 700 如果這 700 元的差額是由于結算規則的調整或者其他合理原因導致的,且預計未來能夠收回,那么可以暫時掛在應收賬款 - 醫保局科目中,等待進一步的處理或協商。 如果確定這 700 元無法收回,且之前沒有計提壞賬準備,那么直接計入營業外支出: 借:營業外支出 700 貸:應收賬款 - 醫保局 700
2024 08/01 11:42
m25383888
2024 08/01 11:51
違規提交不上,你看一下圖片老師
樸老師
2024 08/01 11:55
這 700 元無法收回的情況,一般不建議直接沖減收入。 較為合理的處理方式是將其計入營業外支出。 在明年報稅時,這部分營業外支出需要根據稅法規定和企業的具體情況來確定是否需要調整。如果這部分支出符合稅法規定的稅前扣除條件,通常不需要進行調整;如果不符合,可能需要在申報時進行納稅調整。
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