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老師,是不是只要本月開票或者有進項發票就要結轉增值稅?另外,如果本月有銷項和進項,然后上期的留抵(應交稅費應交增值轉出未交增值稅)借方有余額,現在是銷項小于進項+留抵。那分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這樣做賬務處理對嗎?



第一個是的。
第2個:如果你當月的進項小于銷項的話,是這么做的。
2024 09/09 13:41

老師,是不是只要本月開票或者有進項發票就要結轉增值稅?另外,如果本月有銷項和進項,然后上期的留抵(應交稅費應交增值轉出未交增值稅)借方有余額,現在是銷項小于進項+留抵。那分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這樣做賬務處理對嗎?
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