問題已解決
我們是購買方,收到銷售方開出的紅字發票,(元專票我們已經并抵扣了)這個賬務怎么處理?



需要重新開正數發票不?
2024 09/29 11:16

m52494718 

2024 09/29 11:43
現在還沒有給我們開正數發票

家權老師 

2024 09/29 11:45
借:原材料等 負數
貸:應付賬款??負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

我們是購買方,收到銷售方開出的紅字發票,(元專票我們已經并抵扣了)這個賬務怎么處理?
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