問題已解決
已經抵扣的進項稅額需要做轉出,是成本的進項,那企業所得稅該怎么調



不是開了負數發票,如果不是的話,借主營業務成本,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出營業成本里面填寫。
2024 10/17 21:40

月 

2024 10/17 22:04
不是負數發票,我是做借庫存商品,貸進項稅額轉出。然后又借主營業務成本貸庫存商品。這樣太麻煩了是吧,直接一筆就可以。那意思就是增加了成本,減少了企業所得稅對吧?

郭老師 

2024 10/17 22:12
你好對的
是的可以這么做的

月 

2024 10/17 22:18
多謝多謝!!

郭老師 

2024 10/18 02:06
不用客氣
早點休息
