問題已解決
麻煩“小敏敏老師”回復一下。現金流每個月都必須能對上,就是賬面上的現金流和實際的現金流如果某個月不一致(沒掛往來賬)那就不符合會計準則了唄,如果被發現是必須調整的嗎?比如9月份有這種業務招待費1萬元,不想記9月份,然后還沒掛往來賬,那要是調整的話,是不是要么就得把費用賬記到9月份,要不然就得掛往來賬上?



你好,同學,是這個意思。
2024 11/01 22:41
m93379088 

2024 11/02 08:13
老師,再麻煩您看一下這三個問題唄,謝謝您了

小敏敏老師 

2024 11/02 10:11
1.發現不一致需要調整。最好一致,因為每個月末需要對賬,保證銀行存款余額跟賬上相符。偶爾不一致,也會有這種情況。
2.理解正確。
3.余調調節表是由于未達項賬引起的,跟上面提到的這種人為情況不同,未達賬不需要做調整分錄,上面情況需要做分錄。
