問題已解決
如果業(yè)主補繳之前的物業(yè)費,要求開發(fā)票,但是這部分已經(jīng)在未開票收入里面交過稅了,那怎么開票處理呢



同學你好
增值稅申報表附表一,可以在未開票收入填之前金額的負數(shù)沖銷。
2024 11/07 16:43

趙小白 

2024 11/07 16:51
開票的話正常開是吧

Fenny老師 

2024 11/07 16:54
是的,正常開票,申報時未開票收入填負數(shù)就可以了。

如果業(yè)主補繳之前的物業(yè)費,要求開發(fā)票,但是這部分已經(jīng)在未開票收入里面交過稅了,那怎么開票處理呢
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