問題已解決
老師,請問下,收到返還的工會經費怎么做賬務處理,之前交工會經費的時候是直接按照計提的工資總額來交的,只做了交工會經費的賬務,借銷售費用工會經費,貸銀行存款



借:銀行存款
貸:其他應付款-工會經費
支付的時候做相反的分錄
2024 11/24 09:26
m437092466 

2024 11/24 09:30
老師,為什么貸方是其他應付款?

家權老師 

2024 11/24 09:32
因為是返還的目的是為了以后使用,先掛其他應付款
m437092466 

2024 11/24 09:42
好的,謝謝老師,那老師我們交了工會經費是不是就意味著我們是有工會組織的,如果沒有工會組織的話,做賬分錄要怎么做?

家權老師 

2024 11/24 09:43
是否有工會組織問問公司領導就知道了。不要坐辦公室不問公司的經營,不問公司的環境
