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你好請問,23年暫估的,24年匯算前發(fā)票沒回來,已經(jīng)做了納稅調(diào)增,24年6月發(fā)票來了,如果是真實的業(yè)務(wù)是不是應(yīng)該沖銷暫估, 如果不是真實的業(yè)務(wù)是不是就沒有必要沖銷暫估,應(yīng)該把賬平了是嗎?

小脖耿耿| 提問時間:2024 12/12 14:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,對的,是這么做的。
2024 12/12 14:03
小脖耿耿
2024 12/12 14:11
平賬的話,對于暫估材料發(fā)票的,借:材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 對于暫估費(fèi)用發(fā)票的,借:未分配利潤(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 不管去年轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)成本,是不是都不需要再做什么處理了?
郭老師
2024 12/12 14:13
這個原材料當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是這么做。
小脖耿耿
2024 12/12 14:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本了,借:未分配利潤(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)對嗎?如果當(dāng)時暫估的材料,沒有全部轉(zhuǎn)成本呢?
郭老師
2024 12/12 14:17
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還需要做借利潤分配。未分配利潤在材料。
郭老師
2024 12/12 14:17
借利潤分配。未分配利潤 貸材料。
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