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有河北省的老師沒,請問河北省政務(wù)網(wǎng)設(shè)立營業(yè)執(zhí)照簽字,股東怎么簽字
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/02 17:51
#事業(yè)單位#
注冊與認(rèn)證:股東需要先注冊自然人自己的一窗通平臺賬號,并進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證。此外,還需下載 “證照簽” APP ,在 APP 上完成注冊和實(shí)名認(rèn)證。 信息錄入與提交 :申報(bào)人在河北省政務(wù)網(wǎng)相關(guān)系統(tǒng)中完成企業(yè)名稱申報(bào)、股東信息(包括股東類型、姓名、證件及認(rèn)繳信息等)及主要人員信息(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等 )的填寫,錄入全部信息后點(diǎn)擊提交簽名。 登錄與選擇簽名業(yè)務(wù):提交簽名成功后,股東使用自己的賬號登錄河北省政務(wù)網(wǎng),點(diǎn)擊首頁中的 “電子簽名” 功能,選擇設(shè)立營業(yè)執(zhí)照相關(guān)的業(yè)務(wù)。 進(jìn)行簽名 : 方式一:使用 “證照簽” APP 簽名 :打開 “證照簽” APP,點(diǎn)擊 “掃一掃” 功能,用手機(jī)掃描簽名頁面的二維碼進(jìn)行簽名。 方式二:使用電子營業(yè)執(zhí)照簽名 :登錄待簽名法人賬號(如果股東是法人股東 ),預(yù)覽材料后,點(diǎn)擊簽名,會(huì)彈出 “電子營業(yè)執(zhí)照” 二維碼頁面,通過 “電子營業(yè)執(zhí)照” 小程序進(jìn)行掃碼操作,掃碼成功后,完成簽名環(huán)節(jié)。
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2019年借款,2025年收到還款。怎么做憑證。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/02 12:56
#事業(yè)單位#
一、企業(yè)與個(gè)人之間借款 企業(yè)借出款項(xiàng)時(shí) 當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)收款 - 個(gè)人姓名 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 2025 年收到還款時(shí): 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)人姓名 涉及利息且企業(yè)需確認(rèn)利息收入(若有約定利息 ): 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金(本金 + 利息 ) 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)人姓名(本金) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息收入(利息部分 ) 個(gè)人向企業(yè)借款 當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 - 個(gè)人姓名 2025 年還款時(shí): 借:其他應(yīng)付款 - 個(gè)人姓名 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 涉及利息且企業(yè)需支付利息(若有約定利息 ): 借:其他應(yīng)付款 - 個(gè)人姓名(本金) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出(利息部分 ) 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金(本金 + 利息 ) 二、企業(yè)與企業(yè)之間借款 借出方 當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)收款 - 借款單位名稱 貸:銀行存款 2025 年收到還款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 借款單位名稱 涉及利息收入(若有約定利息 ): 借:銀行存款(本金 + 利息 ) 貸:其他應(yīng)收款 - 借款單位名稱(本金) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息收入(利息部分 ) 如果企業(yè)是金融企業(yè),利息收入應(yīng)計(jì)入 “利息收入” 科目: 借:銀行存款(本金 + 利息 ) 貸:其他應(yīng)收款 - 借款單位名稱(本金) 利息收入(利息部分 ) 借入方 當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 借款單位名稱 2025 年還款時(shí): 借:其他應(yīng)付款 - 借款單位名稱 貸:銀行存款 涉及利息支出(若有約定利息 ): 借:其他應(yīng)付款 - 借款單位名稱(本金) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出(利息部分 ) 貸:銀行存款(本金 + 利息 ) 三、還款憑證的其他注意事項(xiàng) 單據(jù)附件:無論是哪種情況,記賬憑證都需要附上相關(guān)的原始憑證,如銀行轉(zhuǎn)賬記錄(體現(xiàn)轉(zhuǎn)賬時(shí)間、金額、雙方賬戶等信息 )、收款收據(jù)(需注明還款日期、金額、收款人和還款人等信息,并有雙方簽字 )等,以證明還款業(yè)務(wù)的真實(shí)性。 特殊情況:如果借款在這期間涉及計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等情況,在收到還款時(shí)還需要對壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)回處理。例如,之前對該筆借款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 同時(shí)進(jìn)行正常的還款賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 相關(guān)方
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單位種地樹木、綠化也要入固定資產(chǎn)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 11:26
#事業(yè)單位#
單位種地樹木、綠化,可直接費(fèi)用,不入固定資產(chǎn)
?閱讀? 232
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行政事業(yè)單位,房屋裝修改造工程款50萬,已支付首付款20萬元,請問雙會(huì)計(jì)分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 10:34
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:在建工程——房屋裝修改造工程 200,000 貸:銀行存款 200,000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出/事業(yè)支出——資本性支出 200,000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 200,000
?閱讀? 214
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上年末預(yù)存電費(fèi)。本年3月份才收到發(fā)票,如何記帳
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 10:14
#事業(yè)單位#
借:生產(chǎn)成本等-水電費(fèi) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
?閱讀? 1040
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學(xué)校用的臨時(shí)工,他們上個(gè)稅系統(tǒng),不選雇員,在哪里申報(bào)?勞務(wù)報(bào)酬?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 08:56
#事業(yè)單位#
你好,采集的時(shí)候選:其他,按勞務(wù)報(bào)酬
?閱讀? 192
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您好老師,個(gè)稅(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi))是填個(gè)人承擔(dān)繳納社保費(fèi)的部分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/01 16:18
#事業(yè)單位#
是的,就是那個(gè)樣子填報(bào)
?閱讀? 201
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學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)是免稅的,我們登記入的營業(yè)外收入是不是需要交稅?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/01 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你是學(xué)校嗎? 入賬到營業(yè)外收入了?
?閱讀? 212
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公立學(xué)校編外總賬負(fù)責(zé)平日事業(yè)賬,食堂賬,預(yù)算決算,資產(chǎn)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)告,稅務(wù)申報(bào),社保申報(bào),人員工資,退休手續(xù)辦理,待遇多少?江蘇
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/01 13:50
#事業(yè)單位#
一般4000-6000左右 工作經(jīng)驗(yàn)越高工資越高 有拿到7000的
?閱讀? 190
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接手會(huì)計(jì)工作沒辦理交接,新手會(huì)計(jì)對哪個(gè)期間的負(fù)責(zé)?另外以前年度會(huì)計(jì)記賬有誤,怎么辦?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/01 13:37
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)在實(shí)際業(yè)務(wù)中,你接手了之后肯定你要處理這些事情的 就算是你不用對以前的事情負(fù)責(zé),但是你肯定要處理這些事情。
?閱讀? 196
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與我們合作的是a律所,現(xiàn)在a律所只能開6個(gè)點(diǎn)的專票。要開9個(gè)點(diǎn)的專票的話,需要a的總公司開,這個(gè)需要注意什么,要什么證明嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/01 12:29
#事業(yè)單位#
你好,你們具體的是什么業(yè)務(wù)的?如果是律師代理的話,就是6%的稅率。你不管其他的人開,都是這個(gè)稅率。
?閱讀? 218
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a律所只能開6個(gè)點(diǎn)的專票,如果要開9個(gè)點(diǎn)的專票,則需要a的總公司開,那這個(gè)需要注意什么嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/01 12:27
#事業(yè)單位#
當(dāng) A 律所讓其總公司開 9 個(gè)點(diǎn)專票時(shí),要注意合同中明確開票事宜,確保業(yè)務(wù)適用 9% 稅率;發(fā)票信息和納稅申報(bào)要準(zhǔn)確,留意進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題;清晰核算收入成本,規(guī)范內(nèi)部結(jié)算;留存業(yè)務(wù)相關(guān)資料
?閱讀? 218
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事業(yè)單位大額存單產(chǎn)生的利息是計(jì)入”利息收入”還是“投資收益”,同時(shí)在現(xiàn)金流分析時(shí)應(yīng)如何分析?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:03/31 19:44
#事業(yè)單位#
您好,事業(yè)單位的銀行存款(包括大額存單)產(chǎn)生的利息,屬于“利息收入”范疇,應(yīng)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中通過 “利息收入”(科目編號4601) 核算。 借:銀行存款 貸:利息收入 2,在現(xiàn)金流量表中,大額存單利息收入的列報(bào)需根據(jù)資金用途及存單期限判斷: 一般情況:計(jì)入 “經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量——收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”。因?yàn)槭聵I(yè)單位的存款利息通常與日常資金管理相關(guān),屬于經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流入。 特殊情況:若存單明確為購建固定資產(chǎn)等資本性支出而專項(xiàng)存儲,利息可歸類為 “投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”(但需符合專項(xiàng)用途條件)。
?閱讀? 248
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老師,我們?nèi)ツ旰鸵患夜竞炗喌拇鷥贤瑯I(yè)務(wù)也發(fā)生在去年,當(dāng)時(shí)未開具發(fā)票,今年開具發(fā)票的時(shí)候,對方告知他們這個(gè)公司不能接受票據(jù)了,讓發(fā)票開具到另外他們的一個(gè)公司,出具一個(gè)委托證明,下面這個(gè)行不行?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/31 11:43
#事業(yè)單位#
有風(fēng)險(xiǎn)的,實(shí)際是給A提供的服務(wù),結(jié)果開給了B,有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 210
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銀行轉(zhuǎn)賬早,發(fā)票回來遲時(shí)間咋寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/31 10:30
#事業(yè)單位#
是寫報(bào)銷時(shí)間還是?
?閱讀? 2351
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資產(chǎn)折舊類別表有嗎?給發(fā)下
sara張老師
??|
提問時(shí)間:03/30 09:53
#事業(yè)單位#
您好同學(xué)我來為您解答相關(guān)問題。
?閱讀? 208
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其他業(yè)務(wù)成本什么時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn),完整分錄怎么做
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/29 16:47
#事業(yè)單位#
做了其他業(yè)務(wù)收入的需要 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料或者是應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 210
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記其他業(yè)務(wù)收入跟營業(yè)外收入有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/29 14:38
#事業(yè)單位#
您好,營業(yè)外收入是和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的,其他業(yè)務(wù)是和公司業(yè)務(wù)相關(guān)的
?閱讀? 247
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支出產(chǎn)品技術(shù)費(fèi)2萬記什么科目
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/29 09:43
#事業(yè)單位#
你好,計(jì)入 制造費(fèi)用,然后分配計(jì)入 生產(chǎn)成本
?閱讀? 218
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老師,工商年報(bào)股東出資這樣寫對不
孫美敬老師
??|
提問時(shí)間:03/28 17:41
#事業(yè)單位#
圖片有點(diǎn)模糊。都要按企業(yè)的實(shí)際情況填寫的。
?閱讀? 274
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對于您前面問的是否是民非準(zhǔn)則,我的回答是 小企業(yè)準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/28 15:37
#事業(yè)單位#
你好您可以繼續(xù)追問你之前的老師。這樣說的話老師沒辦法回答
?閱讀? 215
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在外地注冊營業(yè)執(zhí)照,是在外地的電子稅務(wù)局開通稅務(wù)么
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/28 15:10
#事業(yè)單位#
是,在外地注冊營業(yè)執(zhí)照,是在外地的電子稅務(wù)局開通稅務(wù)。
?閱讀? 210
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老師,我們一個(gè)事業(yè)單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,我們現(xiàn)在報(bào)表需要調(diào)整財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的長期股權(quán)投資的年初數(shù)據(jù),我應(yīng)該如何記賬,調(diào)整后年初數(shù)據(jù)就能反映出來。
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/28 11:07
#事業(yè)單位#
調(diào)整事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中 “長期股權(quán)投資” 年初數(shù)據(jù),步驟如下: 分析調(diào)整原因,如投資成本計(jì)算錯(cuò)誤、追加或減少前期投資等。 按原因進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增加時(shí),借記 “長期股權(quán)投資 —— 成本”,貸記 “以前年度盈余調(diào)整”;調(diào)整減少時(shí),做相反分錄。 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度盈余調(diào)整” 余額至 “累計(jì)盈余”,貸方余額時(shí),借記 “以前年度盈余調(diào)整”,貸記 “累計(jì)盈余”;借方余額時(shí),做相反分錄。
?閱讀? 198
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老師應(yīng)聘一家國企不想他們歧視已婚未育,我就說了已婚已育,現(xiàn)在竟然應(yīng)聘上了要去上班,好忐忑,總覺得自己說假話,但是我的學(xué)歷和工作經(jīng)歷都是真的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/27 18:22
#事業(yè)單位#
你好,一般沒什么問題的。 他們開除一個(gè)人也沒有那么容易,關(guān)鍵是你進(jìn)去后,要好好做事,得到認(rèn)可。這比是不是已婚已育重要的多。
?閱讀? 242
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報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候是不是固定資產(chǎn)折舊完了,就不了是不
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/27 16:44
#事業(yè)單位#
你好,那個(gè)還是要填報(bào)原值和累計(jì)折舊,只是補(bǔ)不填本年折舊
?閱讀? 253
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24年12月學(xué)校房租未支付,計(jì)入借:經(jīng)營費(fèi)用 -房租 貸:應(yīng)付帳款-房租 25年3月房東開出粉刷墻面的合同發(fā)票,支付了去年的房租。 請問我這樣要怎么平賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/27 15:37
#事業(yè)單位#
支付房租取得發(fā)票 借: 應(yīng)付帳款-房租 貸:銀行存款
?閱讀? 239
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請問,學(xué)校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動(dòng)合同引發(fā)的 是計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”但是個(gè)稅可沒人給我們承擔(dān) 計(jì)入“營業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個(gè)稅計(jì)入營業(yè)外支出-其他支出
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事業(yè)單位收到職工個(gè)人交上來的伙食費(fèi)和個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi)怎樣記分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/27 09:26
#事業(yè)單位#
借銀行存款、 貸、其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款個(gè)人伙食費(fèi),工會(huì)會(huì)費(fèi)
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政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 24年分錄 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 銀行存款 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤2500元應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款調(diào)整:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 貸 其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì):分錄要怎么調(diào)?
王辰老師
??|
提問時(shí)間:03/26 23:33
#事業(yè)單位#
您好,感謝您的提問,很高興能夠?yàn)槟獯稹?預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)整:原分錄錯(cuò)誤:將本應(yīng)計(jì)入負(fù)債的資金誤列為預(yù)算收入(醫(yī)療收入),需沖減收入并調(diào)整預(yù)算結(jié)余 紅沖原錯(cuò)誤收入 借:資金結(jié)存 -2500(紅字) 貸:醫(yī)療收入 -2500(紅字) 調(diào)整至非財(cái)政撥款結(jié)余(負(fù)債對應(yīng)的資金來源) 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余—年初余額調(diào)整 2500 依據(jù):預(yù)算會(huì)計(jì)中,負(fù)債類資金(如其他應(yīng)付款)對應(yīng)的資金結(jié)存需通過 預(yù)算結(jié)余科目(如非財(cái)政撥款結(jié)余)調(diào)整 希望我的解答對您有幫助,歡迎在評價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問隨時(shí)找我哦!
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政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 24年分錄 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 銀行存款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤2500元應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款調(diào)整: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì):分錄要怎么調(diào)? 貸 其他應(yīng)付款 2500
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余 2500
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