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某事業單位管理部門2020年11月月初領用備用金2500元,用于日常零星支出
悠然老師01
??|
提問時間:06/06 19:26
#事業單位#
學員你好, 1.借:庫存現金 2500 貸:銀行存款 2500 借:資金結存-貨幣資金(庫存現金) 2500 貸:資金結存-貨幣資金(銀行存款) 2500
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寫出政府會計分錄。 某醫院向上級申請報廢一臺醫療設備,已經獲得批準,該設備賬面余額100萬元,已經全額計提折舊
一鳴老師
??|
提問時間:06/06 17:38
#事業單位#
借:資產處置費用100 固定資產累計折舊 貸:固定資產 原值
?閱讀? 1380
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老師,往來的三方協議怎么寫
青老師
??|
提問時間:06/06 17:13
#事業單位#
你好; 你們是要債權債務抵減協議嗎
?閱讀? 840
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老師好,報銷費用時直接給對方公司打去的錢,不用填寫費用報銷單嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 16:40
#事業單位#
你好, 可填寫付款申請單。
?閱讀? 852
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事業單位和義工中心搞志愿活動產生的費用,怎么入賬?
一鳴老師
??|
提問時間:06/06 16:35
#事業單位#
計入其他費用,預算會計為其他支出
?閱讀? 1196
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老師,行政事業單位資產負債表期初累計盈余金額+收入費用表的本期盈余科目是否等于期末累計盈余數?
樸老師
??|
提問時間:06/06 16:25
#事業單位#
在日常核算中,事業單位應當在財務會計中設置“本期盈余”科目。期末,事業單位應當將各類收入科目的本期發生額轉入“本期盈余”科目貸方,將各類費用科目本期發生額轉入“本期盈余”科目借方。 在資產負債表中,具體計算公式為:本期盈余=累計盈余的期末數-累計盈余期初數。
?閱讀? 4888
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您好老師,現金流量表最后一項,現金及現金等價物的余額金額跟資產負責表貨幣資金會一致嗎
樸老師
??|
提問時間:06/06 15:10
#事業單位#
同學你好 對的 會一致的
?閱讀? 759
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一筆正常支出,應該有哪些人簽字,他們之間的關系,簽字順序是什么?
小寶老師
??|
提問時間:06/06 15:09
#事業單位#
你好,一般是經辦人,部門負責人,財務會計,財務經理,總經理,關系的話就是必須按順序簽字不能越級
?閱讀? 1130
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老師,請問單位發工資條給員工,然后需不需要簽字確認的呢
新新老師
??|
提問時間:06/06 14:39
#事業單位#
你好,發現金的需要簽字,銀行發的不用。
?閱讀? 1518
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老師您好,填報工商企業年報時“企業是否有投資信息或購買其他公司股權”這一條其中無償劃轉的股權算嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/06 14:22
#事業單位#
屬于的 只要你是對方企業的股東填寫。
?閱讀? 1358
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請問老師工商登記是什么? 請問老師提供工商年度報告? CPA是什么?
東老師
??|
提問時間:06/06 11:52
#事業單位#
你好,您說的是不是在公司成立的手續
?閱讀? 580
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從零余額賬戶轉各項保險費到基本戶,預算一體化會計核算怎么做分錄?
王超老師
??|
提問時間:06/06 11:46
#事業單位#
你好 借:資金結存-貨幣資金,貸:資金結存-零余額賬戶用款額度;借:銀行存款,貸:零余額賬戶用款額度。
?閱讀? 1776
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不含稅單價怎么計算?
新新老師
??|
提問時間:06/06 11:14
#事業單位#
不含稅單價等于含稅單價,除以一加稅率。
?閱讀? 823
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2.某事業單位2021年發生下列有關采用財政直接支付方式的業務,請根據有關憑證制作會計分錄。 (1)2月27日,按人事部門提供考勤等相關資料,計提當月行政后勤管理人員的基本工資90000元。(2)3月3日,收到財政部門工資發放代理銀行轉來“財政直接支付入賬通知書”及蓋章轉回的2月份工資發放明細表,上述工資90000元全部打入個人工資卡。 (3)5月10日,收到代理銀行轉來的“財政直接支付到賬通知書”及相關憑證,支付業務部門開展專業業務活動的費用1000元 (4)31日,結轉本月收入類賬戶的發生額 (5)31日,結轉本月費用類賬戶的發生額要求:根據上述業務回答下列問題 (1)寫出業務(1)的會計分錄(6分)(2)寫出業務(2)的會計分錄(6分) (3)寫出業務(3)的會計分錄(6分) (4)寫出業務(4)的會計分錄(6分) (5)寫出業務(5)的會討分錄(6分)
小奇老師
??|
提問時間:06/06 11:04
#事業單位#
同學您好, (1)財務會計分錄, 借:單位管理費用 90000 貸:應付職工薪酬 90000 無預算會計分錄, (2)財務會計分錄, 借:應付職工薪酬 90000 貸:財政撥款收入 90000 預算會計分錄, 借:事業支出 90000 貸:財政撥款預算收入 90000 (3)財務會計分錄, 借:業務活動費用 1000 貸:財政撥款收入 1000 預算會計分錄, 借:事業支出 1000 貸:財政撥款預算收入 1000 (4)財務會計分錄, 借:財政撥款收入 91000 (90000+1000) 貸:本期盈余 91000 預算會計分錄, 借:財政撥款預算收入 91000 貸:財政撥款結轉 91000 (5)財務會計分錄: 借:本期盈余 91000 貸:單位管理費用 90000 業務活動費用 1000 預算會計分錄, 借:財政撥款結轉 91000 貸:事業支出 91000
?閱讀? 1032
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麻煩老師回答后面問的問題感謝!
小寶老師
??|
提問時間:06/06 10:39
#事業單位#
你好,要計入銷售費用,這個扣點對方要給你開發票
?閱讀? 872
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2020年有一筆現金沖賬,但是沒有得登記,現在要怎么做會計處理?
李老師(1)
??|
提問時間:06/06 10:08
#事業單位#
你好同學,您能詳細說一下你的業務,你的意思是2020年你沒有做這筆憑證,但是現在你還要沖減。
?閱讀? 692
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我們跟客戶公司對賬的時候,客戶是有提點的,我們公司對賬的時候客戶會把提前扣掉后金額打入我們賬戶,這個賬怎么做
羽飛老師
??|
提問時間:06/06 09:56
#事業單位#
你好,這個提點計入銷售費用
?閱讀? 939
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在資產負債表中,總資產,流動資產和非流動資產近3年都增加了,說明企業怎么了
易 老師
??|
提問時間:06/05 16:32
#事業單位#
你好,說明企業效益提高,同時通過外部欠債增加總資產
?閱讀? 1994
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為什么融資租賃的財務風險小?
易 老師
??|
提問時間:06/05 15:10
#事業單位#
融資租賃你用最少的錢就盤回了設備開始使用,自然是財務風險最小的,流出現金少嘛。
?閱讀? 948
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老師,我想問一下:什么叫待抵扣進項稅額的輔導期?
易 老師
??|
提問時間:06/05 11:12
#事業單位#
就是一般納稅人輔導期 輔導期進項延遲抵扣一個月 比如這月認證要下下個月抵扣
?閱讀? 869
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一、寫出以下政府會計業務的分錄 1、接受捐贈一項公共基礎設施,相關憑據金額150萬元,以財政授權支付方式支付運輸費1500元。 2、接受上級單位無償調入一批防汛抗旱器材,調出方的賬面價值為20000元,授權支付方式支付運雜費5000元。 3、收到銀行簽章的“授權支付額度到賬通知書”,財政部門為本單位核定的零余額賬戶用款額度為15萬元。 4、當年通過零余額賬戶采購材料一批,價值1萬元,因對方原因無法提供,現解除合同,款項原渠道退回。 5、某事業單位年末結轉出租房屋的收入120000元。 6、年初,某體育管理中心退回一批上年底在途尚未入庫的問題運動器材,零余額賬戶代理銀行通知已收到對方返還的款項,增加單位財政應返還額度8000元。
木木老師
??|
提問時間:06/04 21:50
#事業單位#
借,固定資產150.15萬 貸,無償調撥凈資產150萬 零余額賬戶用款額度0.15 借,事業支出0.15 貸,資金結存0.15
?閱讀? 1097
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融資租賃必須要通過租賃公司嗎?我能不能不通過租賃公司 直接自己親自找合適的開展融資租賃業務呢
王超老師
??|
提問時間:06/04 18:15
#事業單位#
你好 這個想法很好,但是實際上行不通。 因為一方面融資租賃需要比較專業的,另一方面,融資租賃需要的資金都是比較多的,起碼是幾百萬起步,一般的公司無法承擔這樣的業務
?閱讀? 1128
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(4)省物理研究所取得銀行存款利息1447元。 (5)年末,省物理研究所將利息收入5000元轉入“本期盈余”科目。 (6)省物理研究所出租臨街房屋,預收一年房租60000元,存入銀行。 3.文化宮采用后付租金方式出租劇場,每月租金3000元,年終一次結清。每月確認收入及年終收到租金的分錄。 4.市經貿學校采用分期收取租金方式出租臨街房屋,每月租金4000元,存入銀行。 5.年末,省物理研究所將租金收入70000元轉入“本期盈余”科目。 6.省物理研究所盤盈現金500元,無法查明原因,報經批準后轉入“待處理財產損溢”科目。
小奇老師
??|
提問時間:06/04 17:51
#事業單位#
同學您好,以下的業務,如果有兩個分錄,第一個分錄是財務會計分錄,第二個分錄是預算會計分錄;如果只有一個分錄,則僅用做財務會計分錄,不用做預算會計分錄, (4)借:銀行存款 1447 貸:利息收入 1447 借:資金結存—貨幣資金 1447 貸:其他預算收入 1447 (5)借:利息收入 5000 貸:本期盈余 5000 (6)借:銀行存款 60000 貸:預收賬款 60000 借:資金結存—貨幣資金 60000 貸:其他預算收入 60000 第3題, 每月確認收入, 借:應收賬款 3000 貸:租金收入 3000 年終收到租金, 借:銀行存款 36000 (3000*12) 貸:應收賬款 36000 借:資金結存—貨幣資金 36000 貸:其他預算收入 36000 第4題, 借:銀行存款 4000 貸:租金收入 4000 借:資金結存—貨幣資金 4000 貸:其他預算收入 4000 第5題, 借:租金收入 70000 貸:本期盈余 70000 第6題, 借:庫存現金 500 貸:待處理財產損益 500
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2.某省物流研究所發生下列業務: (1)省物理研究所接受一民營企業捐贈50000元,存入銀行。 (2)省物理研究所接受國外研究機構捐贈的實驗設備1臺,估值180000元,發生運輸費月9000元,以銀行存款支付。 (3)年末,省物理研究所將捐贈收入300000元轉入“本期盈余”科目。 (4)省物理研究所取得銀行存款利息1447元。 (5)年末,省物理研究所將利息收入5000元轉入“本期盈余”科目。 (6)省物理研究所出租臨街房屋,預收一年房租60000元,存入銀行。 3.文化宮采用后付租金方式出租劇場,每月租金3000元,年終一次結清。每月確認收入及年終收到租金的分錄。
小奇老師
??|
提問時間:06/04 17:48
#事業單位#
同學您好,以下的業務,如果有兩個分錄,第一個分錄是財務會計分錄,第二個分錄是預算會計分錄;如果只有一個分錄,則僅用做財務會計分錄,不用做預算會計分錄 第2題, (1)借:銀行存款 50000 貸:捐贈收入 50000 借:資金結存—貨幣資金 50000 貸:其他預算收入 50000 (2)借:固定資產 189000 貸:捐贈收入 180000 銀行存款 9000 借:事業支出 189000 貸:其他預算收入 180000 資金結存—貨幣資金 9000 (3)借:捐贈收入 300000 貸:本期盈余 300000 (4)借:銀行存款 1447 貸:利息收入 1447 借:資金結存—貨幣資金 1447 貸:其他預算收入 1447 (5)借:利息收入 5000 貸:本期盈余 5000 (6)借:銀行存款 60000 貸:預收賬款 60000 借:資金結存—貨幣資金 60000 貸:經營預算收入 60000 第3題, 每月確認收入, 借:應收賬款 3000 貸:經營收入 3000 年終收到租金, 借:銀行存款 36000 (3000*12) 貸:應收賬款 36000 借:資金結存—貨幣資金 36000 貸:經營預算收入 36000
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請問老師們,單位集中給員工申請個稅匯算清繳怎么操作呢?
venus老師
??|
提問時間:06/04 15:38
#事業單位#
前提是員工個人要授權給單位才能操作 還需要簽訂授權協議的
?閱讀? 886
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您好老師,換了個手機怎么下載會計學堂
冉老師
??|
提問時間:06/04 15:19
#事業單位#
你好,學員,你說的是APP嗎
?閱讀? 813
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老師好,基本戶的利息收入要做預算會計嗎?不用做可以嗎?
獨情
??|
提問時間:06/04 12:35
#事業單位#
你好,要的。 預算會計做分錄 借:資金結存…貨幣資金 貸:其他預算收入
?閱讀? 1609
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老師好!請問請專家來講課,開具發票課酬前的大類是什么?
秦楓老師
??|
提問時間:06/04 12:19
#事業單位#
同學你好,專家來講課,應該是專家去稅務局代開勞務報酬的發票,發票名稱 勞務-勞務費。
?閱讀? 961
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你好,請問預借工資2萬元,結果打入20萬元,過了27天追回18萬元,會計人員又在明細單涂改成20萬元,是不是追究刑事責任
王超老師
??|
提問時間:06/04 10:46
#事業單位#
你好,這個是不會的,這個只是一種差錯,你并沒有貪污的
?閱讀? 657
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可幫忙解答一下嗎
小默老師
??|
提問時間:06/03 19:39
#事業單位#
你好,同學 1借,銀行存款50000 貸,短期借款50000 2.借,銀行存款2800 貸,應收賬款2800 3.借,管理費用1180 庫存現金320 貸,其他應收款1500
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