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你好,老師,公司的工資表可以做不用簽字的不,我們公司就5個(gè)人,4個(gè)人都是公司老板的親戚。工資都是幾個(gè)月發(fā)一次。最后年底給全部結(jié)清。簽字這一塊都沒(méi)有人簽,工資表上不做簽字欄可以不
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:23
#稅務(wù)#
你好,不簽字你入賬了,發(fā)了,有問(wèn)題你要負(fù)責(zé)啊。
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個(gè)體工商戶里經(jīng)營(yíng)者買了社保,要核個(gè)稅報(bào)工資嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:16
#稅務(wù)#
通常稅局沒(méi)有核定工資個(gè)稅,不用報(bào)工資個(gè)稅
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哪位老師幫我做一下題
莊永發(fā)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:10
#稅務(wù)#
你好。 4. 答案:C (三) 1. 答案:A 2. 答案:D 3. 答案:A 4. 答案:D
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老師你好,我想問(wèn)下年度匯算清繳的表單選擇零申報(bào)要選那些呢。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:59
#稅務(wù)#
可按系統(tǒng)默認(rèn)勾選的
?閱讀? 56
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老師你好,公司為個(gè)體戶銷售煤炭,平時(shí)給另一個(gè)公司銷售煤,他采購(gòu)的對(duì)方是個(gè)人.請(qǐng)問(wèn)月發(fā)票開(kāi)銷售假如超過(guò)10萬(wàn)。他個(gè)人賬戶錢不夠,請(qǐng)問(wèn)從其他公司法人卡轉(zhuǎn)到個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者卡名下可以嗎?要不他在資金流不夠,個(gè)體戶的賬不是他卡名下的資金去購(gòu)買是不是不行,但是他自己資金面又不夠,就得借其他人的資金。個(gè)體戶沒(méi)有建立對(duì)公賬戶,開(kāi)銷售發(fā)票的時(shí)候,長(zhǎng)安借方打的是現(xiàn)金個(gè)人卡下。這個(gè)收入做賬用寫(xiě),借現(xiàn)金貸主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)。(個(gè)體戶不是查賬征收是不是就不用建賬,如果是查賬征收就必須得這樣做科目)我不知道這個(gè)煤炭企業(yè)月開(kāi)銷售超過(guò)10萬(wàn),是不是必須得?核定查證征收,如果月銷售收入不超過(guò)9萬(wàn),可不可以核定為核定用戶還是必須得看科里
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:57
#稅務(wù)#
資金流轉(zhuǎn) 可以從其他公司法人卡轉(zhuǎn)到個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者卡名下,但要保證業(yè)務(wù)真實(shí),明確資金性質(zhì),避免異常交易。 賬務(wù)處理 查賬征收需按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建賬,銷售時(shí)借記 “庫(kù)存現(xiàn)金” 等,貸記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費(fèi)”;核定征收雖不要求嚴(yán)格建賬,但也需保留收支憑證,收入確認(rèn)原則相同。 征收方式認(rèn)定 月銷售額超 10 萬(wàn)不一定轉(zhuǎn)為查賬征收,銷售額較大且財(cái)務(wù)核算健全時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)可能傾向查賬征收。核定征收適用于符合法定情形的個(gè)體戶,與銷售額無(wú)絕對(duì)關(guān)聯(lián)。 同時(shí),建議個(gè)體戶主動(dòng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,規(guī)范資金管理,完善財(cái)務(wù)制度
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哪位老師有空幫忙做一下題,謝謝啦
莊永發(fā)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:43
#稅務(wù)#
8. 答案:× 9. 答案:× 10. 答案:√ 四、不定項(xiàng)選擇題 (一) 1. 答案:D 2.答案:A
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老師您好,我遇到一個(gè)不明白的問(wèn)題,我們是民間非盈利組織社會(huì)團(tuán)體,從事非營(yíng)利性活動(dòng),現(xiàn)在收到會(huì)員費(fèi),還有捐贈(zèng)贊助費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些費(fèi)用需要申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎?我問(wèn)一些老師說(shuō)不用申報(bào),有些老師又說(shuō)要按收到費(fèi)用去申報(bào),有點(diǎn)糊涂了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:41
#稅務(wù)#
申報(bào) 只是不交 填寫(xiě)免稅銷售額 按費(fèi)用申報(bào)不對(duì) 這個(gè)是收入 不交稅
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老師有小規(guī)模商貿(mào)公司和一般納稅人商貿(mào)公司,在取得13%專票的情況下,這個(gè)專票是不是開(kāi)給一般納稅人比較有益,因?yàn)樾∫?guī)模即使取得13%的原材料專票也只能用來(lái)抵扣企業(yè)所得稅,但一年利潤(rùn)總額不超300萬(wàn),劃為小微企業(yè)的企業(yè)所得稅就按5%,假如取得一張10萬(wàn)的13%專票開(kāi)給小規(guī)模(100000*5%=5000元),開(kāi)給一般納稅人的話(100000÷1.13*0.13=11504.42478)這中間虧了有6504元呢。 是不是最終公司如果能取得13%的專票還是開(kāi)給一般納稅人公司比較好,可以用來(lái)抵扣平常每月繳納的增值稅。
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:38
#稅務(wù)#
你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。
?閱讀? 31
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老師,為啥開(kāi)的普票申報(bào)增值稅時(shí)帶不出來(lái)數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:31
#稅務(wù)#
自行填報(bào)就行了哈,需要填在對(duì)應(yīng)的欄次
?閱讀? 33
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請(qǐng)教老師:企業(yè)所得稅年度申報(bào)→一、工資薪金支出→賬載金額處的空是填實(shí)發(fā)工資的累計(jì)數(shù)還是應(yīng)發(fā)工資的累計(jì)數(shù)?謝謝
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:29
#稅務(wù)#
賬載金額是應(yīng)發(fā)工資的累計(jì)數(shù)
?閱讀? 25
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貸方金額顯示不對(duì)怎么回事啊?第三科目名稱是什么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:21
#稅務(wù)#
貸方要計(jì)入應(yīng)付賬款
?閱讀? 154
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保險(xiǎn)申報(bào)與稅務(wù)申報(bào)截止日期同步嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:12
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不一定,看地方,一般稅務(wù)局系統(tǒng)直接報(bào)保險(xiǎn)的是這樣。如果保險(xiǎn)單獨(dú)系統(tǒng)的,也可以有不同日期
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老師,做2024年匯算清繳,當(dāng)時(shí)有一筆預(yù)繳稅,因?yàn)橐郧澳甓忍潛p額度,這個(gè)預(yù)繳稅一致沒(méi)有抵扣完,做匯算清繳時(shí)造成退稅金額,這個(gè)怎么調(diào)整退稅金額為0?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:10
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)說(shuō)實(shí)話,很難的。因?yàn)槟阋龅接欣麧?rùn),而且要彌補(bǔ)以前虧損后有利潤(rùn),才能不退稅。
?閱讀? 99
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老師可以幫忙做一下題嗎?謝謝啦
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:09
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 稍等哦,我寫(xiě)一下
?閱讀? 27
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匯算清繳要填業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 08:57
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 有發(fā)生需要填寫(xiě)
?閱讀? 62
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我們既有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,也有一般計(jì)稅項(xiàng)目,總經(jīng)理和臨時(shí)工出差的車票怎么抵扣
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 08:48
#稅務(wù)#
你好,實(shí)操中一般都是全額抵扣。你也可以按比例轉(zhuǎn)出
?閱讀? 47
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哪位老師有空幫做一下題,謝謝
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 08:46
#稅務(wù)#
早上好,我做第一頁(yè)哈,答疑是一題一答的,我把第1頁(yè)全做哈
?閱讀? 27
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老師,兼營(yíng)劃分進(jìn)項(xiàng)稅額公式,適用于納稅人購(gòu)進(jìn)“混用”的非固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),這句話是正確的嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 08:42
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不準(zhǔn)確了。
?閱讀? 37
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?老師請(qǐng)問(wèn)非營(yíng)利性組織取得的會(huì)員費(fèi)收入沒(méi)有開(kāi)票需要申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 08:39
#稅務(wù)#
你好,非盈利性業(yè)務(wù)可以不用交。
?閱讀? 41
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公司在市場(chǎng)一家小炒攤上定的員工餐,15一份,每天有七八個(gè)員工吃,小炒老板要是能開(kāi)票,開(kāi)什么項(xiàng)目?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 08:05
#稅務(wù)#
你好 餐飲服務(wù)*餐費(fèi)
?閱讀? 29
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老師幫忙做一下題吧?謝謝啦
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 08:00
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 26
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老師,2023年已計(jì)提未發(fā)放的工資,2023年企業(yè)所得稅匯算時(shí)做了納稅調(diào)增,在2024年12月和2025年1月將23年未發(fā)工資分別發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)24年企業(yè)所得稅匯算怎樣申報(bào)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 07:59
#稅務(wù)#
你好職工薪酬明細(xì)表 實(shí)際金額和稅收金額加上這一部分
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老師你好,我想自己開(kāi)一張3000元的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,去哪里開(kāi)呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 07:55
#稅務(wù)#
下載電子稅局,然后注冊(cè)登錄開(kāi)發(fā)票
?閱讀? 30
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哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 07:54
#稅務(wù)#
好的,再去提問(wèn)一次哦
?閱讀? 38
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單位是小規(guī)模納稅人,給員工買兩輛車。直接以公司名義買車劃算還是把錢給員工讓員工自己買合適?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 07:50
#稅務(wù)#
把錢給員工讓員工自己買合適 第一種方法企業(yè)還得繳納增值稅附加稅
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老師,我們是一般納稅人公司,房租一年3萬(wàn)元,水電費(fèi)6000元左右,去年未入賬,沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù),也沒(méi)有計(jì)提,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年要怎么寫(xiě)賬務(wù)處理?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 07:29
#稅務(wù)#
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要追溯調(diào)整,因?yàn)槲覀儧](méi)有按權(quán)責(zé)發(fā)生制,不追溯是純稅會(huì)差異哦,咱這么想,如果都不用調(diào)整,那我們財(cái)務(wù)人員太厲害了,自己可以想哪年交稅就交哪年 2013年新生效的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來(lái)適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了。這是說(shuō)的我們的賬務(wù)處理本身沒(méi)有問(wèn)題,按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)的。 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
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老師好,個(gè)體工商戶4月開(kāi)票10萬(wàn),5月開(kāi)票25萬(wàn),二季度超過(guò)30萬(wàn)了,需要繳納多少稅金?
莊永發(fā)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 07:21
#稅務(wù)#
你好。 增值稅:34.65萬(wàn)元 × 1% ≈ 3,465元; 城建稅、教育費(fèi)附加等附加稅: 3,465元 × 6% ≈ 208元
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我家來(lái)了個(gè)公司老師看一下圖片,有啥優(yōu)惠政策
莊永發(fā)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 07:15
#稅務(wù)#
學(xué)員你好。 僅從這張營(yíng)業(yè)執(zhí)照很難直接確定有什么具體稅收優(yōu)惠適用。
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目前企業(yè)是小微,如果申請(qǐng)了高新企業(yè),年底的時(shí)候應(yīng)納稅所得額超過(guò)三百萬(wàn),使用了高新的減免政策。是不是前三個(gè)季度因?yàn)樾∥⒄邷p免的所得稅,也需要按照高新企業(yè)的政策調(diào)整過(guò)來(lái)。
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 06:28
#稅務(wù)#
您好,也可以這么理解的,因?yàn)橐嗤松傺a(bǔ),如果企業(yè)符合高新技術(shù)企業(yè)條件,可以在匯算清繳時(shí)選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠政策。此時(shí),企業(yè)需按高新技術(shù)企業(yè)的政策計(jì)算全年的應(yīng)納稅額,并對(duì)前三個(gè)季度已享受的小型微利企業(yè)優(yōu)惠進(jìn)行調(diào)整,補(bǔ)足差額部分
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集團(tuán)內(nèi)部發(fā)票互開(kāi)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃
曉兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 06:04
#稅務(wù)#
開(kāi)了發(fā)票就要交稅的,最好是保證企業(yè)之間有真實(shí)的業(yè)務(wù)往來(lái),不然會(huì)涉及虛空發(fā)票的問(wèn)題。
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