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Excel
計算甲公司可退還的留抵稅額為()萬元。
朱小慧老師
??|
提問時間:01/22 20:40
#稅務師#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 13597
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該企業2023年6月上述業務的增值稅計稅銷售額為()萬元
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:39
#稅務師#
同學,這個題應該選擇A,計稅銷售額=700+1.17/(1+13%)=701.04(萬元)
?閱讀? 11803
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該企業上述業務實際應負擔的增值稅為()元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:37
#稅務師#
同學,你好,這給他應該選擇D,應納稅額=168000×13%-1346-100×9%-8425=12060(元),實際稅負,12060÷168000=7.18%,實際稅負超過3%的部分實行即征即退。實際應負擔的增值稅=168000×3%=5040(元)。
?閱讀? 13576
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請幫計算下這個題,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:36
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇A,一般納稅人提供勞務派遣服務,可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計稅方法計算繳納增值稅,適用6%的稅率。應繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬元)
?閱讀? 13532
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代理運輸的海關繳款書讓客戶采集需要注意什么嗎
棉被老師
??|
提問時間:01/22 20:20
#稅務師#
你好,這個在月頭就開始采集,會好一點的,如果是雙抬頭報關的話
?閱讀? 1760
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合作社收購的銷售玉米青儲飼料和棉種是否免增值稅和企業所得稅
王璐璐老師
??|
提問時間:01/22 18:49
#稅務師#
天你好,這個都免了的
?閱讀? 15907
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資產負債表不平有什么影響嗎?
艷子老師
??|
提問時間:01/22 18:46
#稅務師#
您好, 這個代表你的賬務有問題,申請時數據也會有問題
?閱讀? 1574
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這兩個公司怎么區別,什么時候用第一個,什么時候用第二個?
小王老師
??|
提問時間:01/22 17:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個要看題目條件,給出了哪個信息就用哪一個來計算。 兩個公式本質是一樣的。期初存貨+本期新增-本期減少=期末存貨 調整為:期初存貨+本期新增=期末存貨+本期減少 第一個公式用的是等號左邊的內容,因此分母是:期初庫存商品的售價+本期發生商品的售價 第二個公式用的是等號右邊的內容,因此分母是:期末存貨的成本【庫存商品+委托代銷商品+發出商品】+本月減少【按售價金額法核算,即存貨的成本是售價,因此營業收入的貸方發生額就是減少存貨的成本】 祝您學習愉快!
?閱讀? 617
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老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規模納稅人做今年第一季度的所得稅預交時能抵扣去年2023年虧損嗎
庚申老師
??|
提問時間:01/22 17:32
#稅務師#
嗯嗯,做了匯算就可以彌補虧損了
?閱讀? 1592
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實習生沒有上社保如何申報個稅啊?
小林老師
??|
提問時間:01/22 16:52
#稅務師#
您好,是需要申報個人所得稅的
?閱讀? 1516
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請老師幫計算下這個增值稅的題目
廖君老師
??|
提問時間:01/22 16:25
#稅務師#
您好,2022年,允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額。當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×15%=33900×10%=3390(元);當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調減加計抵減額=2250+3390-0=5640
?閱讀? 3588
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甲公司為食品加工企業一般納稅人,納稅信用等級B級,從未有過違法違規的行為,也未享受即征即退、先征后返(退)政策。甲公司2019年3月底存量留抵30萬元,4月至9月的留抵稅額為40、35、60、50、70和80萬元,2019年4月至9月已抵扣進項稅額為200萬元,其中取得增值稅專用發票150萬元、農產品銷售發票計算抵扣進項稅額為50萬元。計算甲公司可退還的留抵稅額為()萬元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 16:23
#稅務師#
(1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續6個月增量留抵稅額大于零,且第六個月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元,符合規定的其他條件,可以申請退稅。 (2)進項構成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報期內,向主管稅務機關申請退還留抵稅額22.5萬元。
?閱讀? 11866
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某增值稅一般納稅人日化生產企業,2023年6月銷售日化產品取得不含稅銷售額700萬元,另收取包裝物押金15.21萬元,合同約定3個月內返還包裝物并退還全部押金;當月沒收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬元。該企業2023年6月上述業務的增值稅計稅銷售額為()萬元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 16:22
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇A,計稅銷售額=700+1.17/(1+13%)=701.04(萬元)
?閱讀? 13525
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老師,你好,請問下,代開租金電費,就是一個加工區,有好幾家公司,所屬的公司開電費發票,那能做到我們公司嗎,算是分割的,那公司抬頭是別家的
cassie 老師
??|
提問時間:01/22 16:21
#稅務師#
同學你好 正常可以去分割發票的 分割后可以正常入賬
?閱讀? 1491
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內某軟件開發企業為增值稅一般納稅人,2023年8月銷售生產的軟件產品取得不含稅銷售額168000元,已開具增值稅專用發票,該批軟件系進口軟件進行升級轉換;本月購進材料取得增值稅專用發票注明的增值稅為1346元;支付運輸費用取得增值稅專用發票,注明運輸費用100元;進口軟件的增值稅為8425元。該企業上述業務實際應負擔的增值稅為()元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 16:21
#稅務師#
D,應納稅額=168000×13%-1346-100×9%-8425=12060(元),實際稅負,12060÷168000=7.18%,實際稅負超過3%的部分實行即征即退。實際應負擔的增值稅=168000×3%=5040(元)
?閱讀? 12098
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某商場(一般納稅人)與其供貨企業達成協議,按銷售量掛鉤進行平銷返利。2023年4月向供貨方購進商品取得增值稅專用發票,注明價款150萬元、進項稅額19.5萬元,當月按平價全部銷售,月末供貨方向該商場支付返利6.8萬元,計算當月準予抵扣的進項稅額為()萬元。
朱小慧老師
??|
提問時間:01/22 16:19
#稅務師#
您好,解答如下 應沖減進項稅金=6.8÷(1+13%)×13%=0.78(萬元),當期可抵扣進項稅額=19.5-0.78=18.72
?閱讀? 3594
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勞務派遣公司增值稅的計算,謝謝
小樣兒demo
??|
提問時間:01/22 16:18
#稅務師#
同學你好,答案選擇a
?閱讀? 1364
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乙企業(增值稅一般納稅人)是農產品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位,采用成本法核定農產品進項稅額。2023年5月,該企業購入農產品主營業務成本600萬元,農產品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當期允許抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/22 16:17
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇D,當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期主營業務成本×農產品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬元)。
?閱讀? 3776
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老師您好,常設機構需要繳納增值稅6%. 附加稅也要繳納嗎?
周老師
??|
提問時間:01/22 15:47
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,也是需要繳納的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 669
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請問稅務師分數出來了嗎?請問稅務師考試分數出來了嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/22 14:33
#稅務師#
你好,暫時還沒出來的哦
?閱讀? 1520
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老師,成員企業是什么意思
若素老師
??|
提問時間:01/22 13:05
#稅務師#
你好 企業是從事生產、流通、服務等經濟活動,以生產或服務滿足社會需要,實行自主經營、獨立核算、依法設立的一種盈利性的經濟組織。企業主要指獨立的盈利性組織,并可進一步分為公司和非公司企業,后者如合伙制企業、個人獨資企業、個體工商戶等。在20世紀后期中國大陸改革開放與現代化建設,以及信息技術領域新概念大量涌入的背景下,“企業”一詞的用法有所變化,并不限于商業性或盈利組織。隨著社會發展,真正有發展潛力的企業肯定是公司類型的企業。 成員企業就是總公司(集團)下并列的子公司。 如:中國水利水電建設股份有限公司,下有成員企業水電一局、水電二局、水電三局。。。
?閱讀? 1425
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納稅共有幾個時間,我知道的有納稅義務發生時間、申報時間、真正繳款時間,還有什么時間,能否通俗講解下
郭老師
??|
提問時間:01/22 12:32
#稅務師#
增值稅和附加稅有按月的,還有按季度的。 一般一般納稅人按月4月15號之前, 安季度的是季度末的,次月15號之前 工資個稅每個月的15號之前 所得稅預繳季度末次月15號之前 上面的那些稅款有節假日的順延 企業所得稅匯算清繳次年五月底之前 工商年報每年的六月底之前 綜合所得匯算每年的六月底之前
?閱讀? 1797
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請問,小規模納稅人差額征稅增值稅申報表銷售額是按收入減除扣除額填入,而利潤表按發票收入入帳,這樣導致增值稅申報表銷售額和利潤表收不一致,正常嗎
棉被老師
??|
提問時間:01/22 12:02
#稅務師#
你好,正常的哈,不要緊的哈
?閱讀? 1501
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老板叫我5萬計提盈余公積,分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問時間:01/22 11:45
#稅務師#
計提盈余公積 借:利潤分配--提取盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結轉 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--提前盈余公積
?閱讀? 1458
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老師,請問我家2023年教育經費有16萬多余額年末算企業所得稅時,是否把它算為會計利潤的調增項一塊算企業所得額算企業所得稅嗎?
若素老師
??|
提問時間:01/22 10:52
#稅務師#
你好,教育經費是按照工資總額8%扣除超過的要納稅調整。
?閱讀? 1339
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老師您好,我們老板有一家小規模公司在做法人和名稱的變更,變更完后還要對基本銀行做一個注銷在另一個銀行重新開立,我們法人和公司名稱是線上申請的現在線上程序走完了工商管理局說帶上各資料去做變更就行了,想問一下接下來的流程怎么實行呢,領完營業執照后再去稅務局變更在哪里刻錄法人章呢?工商稅務的弄好以后我們是直接去原基本銀行注銷賬戶再立馬去另一個銀行開立,然后在進行稅務登記和變更第三方協議嗎?我不確定這個流程是否正確會不會有問題?我是第一次進行這種變更,麻煩老師詳細的指導一下謝謝!
棉被老師
??|
提問時間:01/22 10:33
#稅務師#
你好,刻章的路邊找個店就可以的哈
?閱讀? 1512
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老師你好問下,個人像貸款公司借款有風險嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/22 09:39
#稅務師#
建議直接向銀行貸款,貸款公司貸款套路太多。沒法規避
?閱讀? 1475
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其他行業研發費用加計扣除:2022年10月之前,未行成無形資產的按照75%加計扣除,行成無形資產175%攤銷,22年10月之后未行成無形資產的按照100%加計扣除。22年10到12月的行成無形資產還是175%扣除,直到23年200%攤銷??
周老師
??|
提問時間:01/22 09:02
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是這樣的,如果支出是10到12月發生的,也是200% 不必糾結,考試時會只給出一個比例 祝您學習愉快!
?閱讀? 714
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執業稅務師證書上要還稅務師協會蓋章確認嗎?
若素老師
??|
提問時間:01/22 09:02
#稅務師#
你好 下面是稅務師證書領取后辦理入會問題: 從往年的歷史情況來看,成為個人會員和領取職業資格證書是綁定在一起的,在領取職業資格證書的同時也會發放個人會員證。以北京為例,通過2019年度稅務師考試,申請入會的考生,在領取職業資格證書時現場辦理入會手續,領取會員證。 (1)考生在《全國稅務師職業資格考試報名系統》“證書中心”中提交申請的同時,選擇“一鍵入會”。 (2)打印并填寫《中國注冊稅務師協會個人會員入會申請表》。(在稅務師事務所執業的稅務師需要加蓋公章) (3)彩色2寸證件近期照2張。 (4)若辦理執業入會,需提供與稅務師事務所簽訂有效期內的勞動合同復印件一份、社會保障局官網打印有效期內的社保清單,本人所在稅務師事務所出具的在職證明并加蓋公章。
?閱讀? 1496
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注冊稅務師執業需要什么手續?
樸老師
??|
提問時間:01/22 09:00
#稅務師#
1.考取稅務師證書:考生在順利取得稅務師證書后,需要在3個月內到所在地稅務師管理中心辦理備案手續。 2.申請執業注冊備案:在取得證書后,考生需要向所在地的稅務師管理中心申請執業注冊備案,并提交相關資料。這些資料包括《注冊稅務師執業/非執業注冊備案申請表》、稅務師執業資格證書原件及復印件、身份證原件及復印件、勞動合同、照片(近期一寸紅底彩照四張)、非執業備案轉為執業備案者需要提供原非執業備案證明等。 3.辦理加入中國注冊稅務師協會手續:完成備案后,考生還需要辦理加入中國注冊稅務師協會的手續,并領取《執業會員入會申請表》。
?閱讀? 1498
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