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下文為2020年初級《審計理論與實務》第二部分第四章第二節的知識點,還未開始2021年初級審計師考試備考的同學可參考以下內容,提前學習,其他章節內容小編將為大家陸續更新,請大家持續關注!
第二節 貨幣資金內部控制測試
1.調查了解貨幣資金內部控制
2.抽查收款憑證(核對原始憑證之間,和記賬憑證是否相符)
3.抽驗付款憑證(審批、授權與審核)
4.抽查一定期間現金、銀行存款日記賬并與總賬核對
5.抽查銀行存款余額調節表與庫存現金盤點表
審計人員應該抽查企業是否定期編制銀行存款余額調節表,逐筆核對銀行對賬單,驗證企業銀行存款余額調節表編制的正確性。
銀行存款余額調節表是否由獨立人員及時編制、企業是否及時調節差異。
同時注意是否存在出租、出借銀行賬戶的情況,是否存在與本單位無關的收付款業務。
6.現金監盤
(1)檢查現金以確定其是否存在,并檢查現金盤點結果。
(2)觀察執行現金盤點的人員對盤點計劃的遵循情況,以及用于記錄和控制現金盤點結果的程序的實施情況
(3)獲取有關被審計單位現金盤點程序可靠性的審計證據。
7.查閱制度---職責分工
實地觀察、檢查賬簿憑證,檢查不相容職務的劃分。
主要有:
(1)抽查銀行存款余額調節表,了解編制人簽章是否為出納員以外的人員;
(2)抽查日記賬記錄與相應的會計憑證,憑證上是否有會計人員的審核簽章;
(3)支票保管、登記與印章的保管是否分別由不同人員負責;
(4)各項貨幣資金的收、付程序有無明確的制度規定,如差旅費報銷手續、借支現金手續等。
8.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況
9.評價貨幣資金業務內部控制
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