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單選題
下列選項中,不符合公司治理原則的是( )。
A、審計委員會應審查企業財務報告的誠信和監督外部審計師的獨立性
B、信息披露的內容包括但不限于三大部分:財務會計信息、非財務會計信息和審計信息
C、審計委員會應當向董事會就任免內部審計管理人員提供建議
D、內部審計部門應當直接向董事會或者股東大會負責
【正確答案】D
【答案解析】本題考核公司治理。為了提高內部審計部門的客觀性和業績,內部審計部門應當直接向董事會或者審計委員會負責。選項D的說法不正確。
注冊會計師:每日一練《財務成本管理》(2015-02-03)
CPA《每日一練》包括網校精編題目測試和歷年試題測試兩大部分。注冊學員登錄后系統記錄做題結果,方便您隨時查看在線測試記錄,讓您的復習備考更加科學有效。為了幫助大家提高應試能力,正保會計網校除了開設每日一練,還有機考模擬系統、移動班、題庫、考點匯編電子書等多種形式的試題練習中心,通過這些試題練習,可以從各個層次和角度深入了解考試大綱和教材的內容!
正保會計網校
2015-02-03
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