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多選題
下列關于內部控制審計范圍的表述中,正確的有( )。
A、內部控制審計中注冊會計師需要評價的內部控制只是與財務報表審計相關的內部控制
B、內部控制審計中注冊會計師需要評價的內部控制并非企業的所有的內部控制
C、內部控制審計的范圍包括對旨在合理保證財務報告及相關信息真實、完整而設計和運行的內部控制的審計
D、內部控制審計只是對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計
【正確答案】BCD
【答案解析】本題考查的知識點是內部控制審計的范圍。注冊會計師執行的內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計,并非與財務報表審計相關的內部控制。
注冊會計師:每日一練《公司戰略與風險管理》(2017-7-04)
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正保會計網校
2017-7-04
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