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注冊會計師《審計》每日一練:內部控制(2021.05.18)

來源: 正保會計網校 編輯:孫孫 2021/05/18 11:43:35 字體:
備考注冊會計師需要腳踏實地的去努力!為了方便廣大考生系統地掌握2021年注冊會計師考試重要知識點,正保會計網校準備注冊會計師每日一練精選習題,每天進步一點點吧。

單選題

下列關于了解內部控制的說法中,正確的是(?。?。

A、注冊會計師通常采用觀察、檢查、分析程序、詢問等程序了解被審計單位內部控制 

B、針對特別風險,注冊會計師通常無需再對其相關內部控制進行了解 

C、注冊會計師應當了解的是所有與財務報告相關的內部控制 

D、由于內部控制的固有局限性,內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現財務報告目標提供合理保證 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
選項A,對于分析程序來說,是對相關數據的了解,但對于內部控制的了解來說,通常是一種定性上的了解,并不涉及具體數據的分析,因此分析程序并不能在了解內部控制的過程中運用;選項B,針對特別風險,應當了解與該風險相關的控制,即只要相關內部控制存在,了解內部控制就是必須的審計程序;選項C,注冊會計師應當了解的是所有與財務報告“審計”相關的內部控制,并非被審計單位所有的內部控制。

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注冊會計師:每日一練《會計》(05.18)

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注冊會計師:每日一練《公司戰略與風險管理》(05.18)

注冊會計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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