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進項稅額轉出時,應如何調整會計分錄?

來源: 正保會計網校 編輯:正小保 2025/04/01 16:13:18  字體:
進項稅額轉出是指企業(yè)之前已經計入進項稅額的發(fā)票,由于某些原因(如發(fā)生退貨、產品召回、發(fā)票錯誤等)需要從當期進項稅額中轉出,從而減少當期可抵扣的進項稅額。在調整會計分錄時,需要遵循以下原則:
1. 首先,需要將原計入進項稅額的金額從相關科目中轉出,即借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記相應的成本或費用科目。
2. 然后,需要將需要轉出的進項稅額從當期進項稅額中減除,即借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目。
3. 如果涉及現(xiàn)金或銀行存款的退還或賠償,還需要在貸方增加“銀行存款”或“庫存現(xiàn)金”科目。

下面是具體的會計分錄示例:

假設因為發(fā)生退貨,需要轉出進項稅額1000元,原計入進項稅額的商品成本為10000元:

借:庫存商品 10000
   應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1000
   貸:銀行存款 11000

之后,在發(fā)現(xiàn)需要轉出進項稅額時:

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 1000
   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1000

這樣,就完成了進項稅額轉出的會計處理。需要注意的是,進項稅額轉出會直接影響企業(yè)的稅前利潤和應交增值稅的金額。

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