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重難點講解:2022高會延考必學重難點—內部控制目標和要素

來源: 正保會計網校 編輯:劉小孟 2022/05/31 15:37:45  字體:

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【視頻】2022高會延考必學重難點:高會延考必學重難點

【知識點】內部控制目標和要素

內部控制目標

(1)合理保證企業經營管理合法合規;

(2)合理保證資產安全;

(3)合理保證財務報告及相關信息真實完整;

(4)提高經營效率和效果;

(5)促進企業實現發展戰略。


圖片2

要素

含義

內容

地位

(1)內部環境

規定企業的紀律與架構,影響經營管理目標的制定,塑造企業文化氛圍并影響員工的控制意識。

5項內容:治理結構、機構設置及權責分配、內部審計機制、人力資源政策、企業文化。

基礎

(2)風險評估

風險評估是企業及時識別、科學分析經營活動中與實現控制目標相關的風險,合理確定風險應對策略。

4個環節:目標設定、風險識別、風險分析和風險應對等環節。

重要環節

(3)控制活動

控制活動是指企業根據風險應對策略,采用相應的控制措施,將風險控制在可承受度之內。

7種措施:①不相容職務分離控制;②授權審批控制;③會計系統控制;④財產保護控制;⑤預算控制;⑥運營分析控制;⑦績效考評控制。

具體方式

(4)信息與溝通

企業應當建立信息與溝通制度,明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序,確保信息及時溝通,促進內部控制有效運行。

4要件:信息質量;溝通制度;信息系統;反舞弊機制。
  

重要條件

(5)內部監督

內部監督是企業對內部控制建立與實施情況進行監督檢查,評價內部控制的有效性,對于發現的內部控制缺陷,及時加以改進。

分為日常監督和專項監督。

重要保證

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