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【問題】
外貿企業取得《出口貨物轉內銷證明》后如何在電子發票服務平臺中勾選抵扣和申報?
【回答】
根據《國家稅務總局關于發布〈出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2012年第24號)第十條規定:“(六)外貿企業發生原記入出口庫存賬的出口貨物轉內銷或視同內銷貨物征稅的,以及已申報退(免)稅的出口貨物發生退運并轉內銷的,外貿企業應于發生內銷或視同內銷貨物的當月向主管稅務機關申請開具出口貨物轉內銷證明。……外貿企業應在取得出口貨物轉內銷證明的下一個增值稅納稅申報期內申報納稅時,以此作為進項稅額的抵扣憑證使用。”
接下來,一起來看看,取得《出口貨物轉內銷證明》后,應如何勾選抵扣和申報吧!
(一)登錄上海市電子稅務局,在功能菜單中【我要辦稅】—【稅務數字賬戶】中進入,點擊【發票勾選確認】;
(二)進入【發票勾選確認】頁面,點擊【抵扣類勾選】;
(三)在【抵扣類勾選】模塊,點擊【抵扣勾選】按鈕,根據需要輸入“轉內銷證明編號”查詢條件,然后點擊“查詢”,勾選操作區就會顯示出符合條件的發票;
(四)勾選要進行抵扣的發票后,點擊“提交勾選”按鈕;核對勾選認證信息,確認無誤后點擊“確定”;出現“提交成功”的提示頁面時,就表示出口轉內銷勾選認證信息提交成功啦!
(五)回到【抵扣類勾選】項下,選擇“統計確認”,進行“申請統計”,點擊“確定”即可完成統計。
(六)最后,在正式進行申報前,還需進行“確認”操作。點擊“確認”后,當期統計表將作為增值稅納稅申報的依據。
特別提醒:申報期內,對抵扣統計表確認后、申報完成前,支持撤銷統計。撤銷完成后可以繼續勾選發票,修正完畢后需再次進行申請統計和確認操作。
進入增值稅申報界面后,將出口轉內銷發票勾選的相關數據填寫在《增值稅及附加費申報表附列資料(二)》第11欄的“外貿企業進項稅額抵扣證明”這一欄中,核對各項申報信息,完成增值稅申報。
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