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【問題】
內部審計和外部審計的區別是什么?
【回答】
內部審計和外部審計是兩種不同的審計方式,主要區別如下:
1. 審計對象不同:內部審計是由企業內部的專業審計人員對企業內部的管理、運營、財務等方面進行審計;而外部審計是由獨立的審計機構對企業的財務報表進行審計。
2. 審計目的不同:內部審計的主要目的是評估企業內部控制制度的有效性、管理水平的合理性和風險管理的可靠性,以提供對企業內部經營管理的建議;而外部審計的主要目的是評估企業財務報表的真實性、準確性和完整性,以保證其符合財務報告準則和法規的要求。
3. 審計方式不同:內部審計主要采用問卷調查、訪談、數據分析等方法,以評估企業內部控制制度的有效性和管理水平的合理性;而外部審計主要采用抽樣檢查、資料核對、會計分析等方法,以評估企業財務報表的真實性、準確性和完整性。
4. 審計結果不同:內部審計的結果主要是提供對企業內部經營管理的建議,以改進企業內部控制制度和管理水平;而外部審計的結果主要是提供對企業財務報表的審計意見,以保證其真實性、準確性和完整性。
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