長盛基金管理有限公司:誠信為本規范發展
日前,中國證監會發布了《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》(以下簡稱《指導意見》),并將于明年1月1日實施?!吨笇б庖姟返某雠_非常及時,對促進基金管理公司的規范發展、有效防范和化解風險、保障基金持有人的利益有著非常積極的指導意義?!吨笇б庖姟纺繕嗣鞔_,內容全面,涵蓋了基金管理公司風險控制的各個環節,并具有很強的可操作性。《指導意見》為基金管理公司建立和完善內控制度提供了理論依據?!吨笇б庖姟反偈构局匦聦徱曌约?,完善自己。從基金管理公司自身的發展來說,良好的內控是保障公司持續、健康發展的基石,尤其是在與國際市場接軌的進程中顯得更為重要。同時我們也看到,內控機制的建立和完善是一項長期的、基礎性的系統工程,要真正健全內部控制需付出巨大努力。內控建設任重道遠,加強內控建設是基金管理公司義不容辭的責任。展望證券市場的未來,長盛基金管理有限公司將繼續以誠信為本規范發展,把風險控制放在首要位置,努力拓展各項業務,不斷提高管理實力,為中國證券市場的發展作出積極的貢獻。
嘉實基金管理有限公司:提高基金公司透明度
《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》日前已經由證監會發布,并將在2003年1月1日起正式實施。該指導意見是在總結我國基金業四年來發展的經驗并充分借鑒國外實踐的基礎上制訂的,是我國基金管理公司內部控制的綱領性文件。全面落實該《指導意見》將是未來國內基金公司全面提升其內控水平的重要保證。
該《指導意見》第四章“內部控制的主要內容”第二節“信息披露控制”專門對基金公司信息披露做了規定。該節主要從信息披露合法合規、公司信息披露制度建設、專人專崗、責任到人等方面作出規定。從法律層面講,該《指導意見》是對《證券投資基金管理暫行辦法》和《開放式證券投資基金試點辦法》及其《實施準則》的延續和細化,真實、準確、完整地進行信息披露不僅是基金公司合法合規經營的要求,在更高層面上也是公司內部控制制度的重要組成部分。
該《指導意見》對于基金管理公司信息披露的規定意義重大,明確了保證信息披露的真實、準確和完整是基金管理公司內部控制的重要組成部分。無疑會使基金管理公司的內控制度和管理制度都能更上一個臺階。
銀河基金管理有限公司:全力建設現代內控體系
作為中國證監會“好人舉手”制度設立的首家基金管理公司,銀河基金管理有限公司自籌建初就秉承了“規范化、國際化”的理念,積極開展國際交流合作,努力向基金業風險管理和內部控制的國際先進水平靠齊。
該公司有關人士日前表示,中國證監會發布的《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》,強調了基金管理公司內部控制的總體目標在于保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,防范和化解經營風險,確保經營業務的穩健運行和受托資產的安全完整,并從投資管理、信息披露、信息技術系統、會計系統、監察稽核等方面詳細規定了相關風險控制的具體方法、程序和措施,從而為基金管理公司建立現代內部控制體系提供了一個科學、規范、明確的標準。
銀河基金公司表示,隨著業務的發展和規模的擴大,公司將以《內控指導意見》為標準,積極借鑒國際合作伙伴的先進經驗,結合自身的研究總結,進一步加強風險管理和完善內部控制體系,為基金持有人謀求長期穩定的回報,給公司帶來長遠持續的發展。
大成基金管理有限公司:完善內控創造客戶價值
12月19日,《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》(下稱《指導意見》)正式出爐。該《指導意見》的出臺為我國基金公司建立了一個科學化、規范化、具體化的內控體系標準,具有十分重要的現實意義。
作為老十家基金公司之一的大成基金管理公司從成立伊始就提出了明確的風險控制理念——“制度上控制風險、技術上量化風險”。在四年多實踐中不斷構造和完善,進行了大量、多方位的制度設計和措施安排,建立了較為完善和健全的內控體系。
《指導意見》無疑為基金公司進一步改進與完善自身的內控體系制定了明確目標。以此為契機,基金公司將對現有的內部控制組織機制與控制措施等方面進行認真檢查,找出差距,逐步建立一個科學、高效的內部控制體系,基金公司內控機制建設將進入一個新紀元。