誤收多繳抵稅 以前月份多繳的稅款想抵本月稅款,如何做帳?
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您多交時,是記入哪個科目了呢?如果是在多交增值稅科目中,那么結轉時
借;應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
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