問題已解決
老師,您好,12月本期盈余是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)時 借本期盈余-100 貸累計盈余-100,對嗎?



可以 ,結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余,余額為0
01/06 16:19

84784947 

01/06 16:22
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)多了,我在記賬時可以直接按照分類記賬嗎
借:固定資產(chǎn)折舊費
貸:固定資產(chǎn)累計折舊-專用設(shè)備
貸:固定資產(chǎn)累計折舊-通用設(shè)備

文文老師 

01/06 16:30
可以,可以這樣處理
