問題已解決
2.您單位申報表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為:【0】元; 3.一般而言,企業應該有工資支出。請審核工資的實際列支情況。



你好,你看看你們賬上是否有工資薪金支出。如果有的話,就填在目前是0元的這個地方。
01/14 18:25

84785038 

01/14 18:25
有的,但是我填寫金額就納稅調增了,就要交稅了

波德老師 

01/14 18:26
填寫非0金額比填寫0要納稅調增的少,或者賬載金額等于稅收金額,就不納稅調整。

84785038 

01/14 18:27
張載金額我填寫的是1-12月計提工資金額,實際發生額和稅收金額分別是怎么填呢

波德老師 

01/14 18:28
那就和賬載金額填一樣的。

84785038 

01/14 18:28
實際發生額和稅收金額都填和賬載金額一樣的呢?

波德老師 

01/14 18:29
是的,可以都填一樣的。

84785038 

01/14 18:30
24年前3個季度是盈利狀態,交了企業所得稅,第4季度的時候虧損了,前兩個季度交的錢是能全額退嗎

84785038 

01/14 18:31
老師看看問題

波德老師 

01/14 18:33
你好,理論上是能退回來的。

84785038 

01/14 18:34
那我們這種情況,增值稅是不是也能退?

波德老師 

01/14 18:43
這種情況和增值稅沒有關系。

84785038 

01/14 18:48
增值稅在任何情況下都不給退的對嗎

波德老師 

01/14 19:39
如果多交了,是要給退的。

84785038 

01/14 20:08
什么情況下增值稅也能退呢?

波德老師 

01/14 20:10
就是你們本來應該交500,但是多交了,交了600就可以申請退100。
