問題已解決
老師,2022年的進項專票被沖紅了,進項稅額轉出了,但是庫存是負數,怎么做呢,實際也是沒有退貨回來



你們應該是退貨回去的吧?你們退回去了嗎?
01/16 16:30

84785040 

01/16 16:35
我們是B方,A方開發票給我們,我們又賣給C,其實供貨的是D,現在A沖紅了發票給我們,我們也沖了給C,貨是C直接給回D

樸老師 

01/16 16:36
那你就做
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
貸銷項負數
借庫存商品
借主營業務成本負數
然后沖退貨的分錄
借應付賬款
貸庫存商品
這樣就對了
你上面做的不對

84785040 

01/16 16:38
2024年1月A方先沖紅發票給我們,庫存已經負數了,2024年12月我們才沖給C

樸老師 

01/16 16:43
同學你好
你別讓庫存負數
你可以先做一個暫估入庫的
等你紅沖了開票收入和成本的分錄之后再吧暫估入庫的紅沖了

84785040 

01/16 16:43
怎么處理這個負數庫存

樸老師 

01/16 16:44
借庫存商品
貸應付賬款暫估
這樣做一個分錄就不是負數了

84785040 

01/16 16:45
那這個庫存就從1月負數到12月份嗎?而且12月份才沖幾萬的庫存

樸老師 

01/16 16:46
你做一個暫估入庫的分錄就不是負數了

84785040 

01/16 16:47
估那么多,12月份只沖回一點點,這樣嗎

樸老師 

01/16 16:48
為啥才沖幾萬
這個要匯算清繳之前全部沖完
要不然你就調增繳納所得稅

84785040 

01/16 16:49
明白了,謝謝

樸老師 

01/16 16:50
同學你好
滿意請給好評,謝謝
