問題已解決
老師,若稅務局稽查發現跨年發票會怎樣?



您好,更正申報稅款所屬當年的年度匯繳申報表,進行納稅調整
02/23 23:24

84784962 

02/23 23:37
老師,跨年發票準予追補至該項目發生年度計算扣除,具體該怎么操作呢?

董孝彬老師 

02/23 23:38
您好,分錄寫在2025提,損益科目用未分配利潤代替,更正申報當年年度匯繳申報表,比如利潤表的管理費用增加10000

84784962 

02/23 23:43
我的發票是普票,只涉及到企業所得稅,現在24年的匯算清繳還沒做呢,我24年8-12月的有些發票做在了25年1月,可以直接更正在24年匯算清繳報告里嗎?

董孝彬老師 

02/23 23:57
您好,可以的哦,這些成本費用在24年計提過了吧,紅沖原分錄,再按發票做分錄在25年就行,損益科目用未分配利潤

84784962 

02/24 07:26
這些費用在24年沒有計提,那還可以直接更正在24年匯算清繳報告里嗎?

董孝彬老師 

02/24 07:29
您好,金額大不大,小金額沒關系 ,大金額有風險的,現在更正季報都有限制,改到大有風險提示

84784962 

02/24 07:40
24年12月的發票是3千多萬,24年8—11月的大概20幾萬。我公司每月收入大概1-2億。24年12月的挺大的

84784962 

02/24 07:41
更正申報當年年度匯繳清繳申報表,是不是之后的預繳都要更正?

董孝彬老師 

02/24 07:41
您好,這個金額去更正風險很大,2億的收入又不多,調整的費用占比很高
