問(wèn)題已解決
增值稅-未交增值稅有余額為留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,但期初賬上沒有顯示有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,如何處理?



意思是賬上沒有,但申報(bào)表上有?
02/26 10:31

84785030 

02/26 10:49
是的,去年12月稅局系統(tǒng)紅沖一筆已交稅的收入,然后銷項(xiàng)稅留抵,但賬上沒入賬反饋,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在如何做分錄處理?

文文老師 

02/26 10:53
借:增值稅-未交增值稅 貸:未分配利潤(rùn)

84785030 

02/26 11:14
2024年初未交增值稅貸方余額1.02萬(wàn),銷項(xiàng)稅貸方余額104.30萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1.33萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額103.48萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅一直未抵扣,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)年初增值稅?

文文老師 

02/26 11:22
賬上有顯示年初未交增值稅貸方余額1.02萬(wàn)。為何最開始說(shuō)期初沒有顯示

84785030 

02/26 11:49
賬上未交增值稅的余額是22年余下來(lái)的,23年沒有產(chǎn)生未交增值

84785030 

02/26 11:50
這是不一樣的問(wèn)題

文文老師 

02/26 11:58
進(jìn)項(xiàng)未抵扣,留著不結(jié)轉(zhuǎn)即可

84785030 

02/26 14:17
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)

文文老師 

02/26 14:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸或借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

84785030 

02/26 14:52
由于之前賬上沒有入進(jìn)項(xiàng)稅額,報(bào)稅時(shí)直接勾選抵扣了,做了一筆計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的分錄:借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:未分配利潤(rùn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)有一筆進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣,就轉(zhuǎn)出來(lái)了,那么分錄是不是? 借:未分配利潤(rùn) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

文文老師 

02/26 14:53
是,借:未分配利潤(rùn) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
