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您好老師 買入商品含稅普票 1000元,免費贈送,視同銷售時,銷項稅額 怎么計算?



銷項稅就是1000/(1+稅率)*稅率,你們公司使用的稅率
03/11 14:31

84784959 

03/11 14:32
老師 13的稅。那增值稅 視同銷售報表上,填寫 1000還是 884.96

家權老師 

03/11 14:34
換算不含稅收入就是?884.96

84784959 

03/11 14:45
老師 這個 不應該是按照 購入價格來做視同銷售的 銷售額么 按照 1000 稅額130

家權老師 

03/11 14:47
、采購
借:庫存商品1000
??? ? ?貸:銀行存款1000
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費
? ? ?貸:庫存商品1000
? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000/1.13*0.13
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。
贈送按偶然所得申報個稅
3、發(fā)放給員工
借:管理費用/銷售費用等
? ? ?貸:應付職工薪酬—員工福利費
借:應付職工薪酬—員工福利費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉出處理

84784959 

03/11 15:02
老師 那借方 費用就包含了稅款 對吧

家權老師 

03/11 15:04
是的,那個費用是含稅款的

84784959 

03/11 15:06
那老師這部分屬于宣傳的,將來要調增廣告費 那么調增的數也是要含稅嗎

家權老師 

03/11 15:08
是的,就是那樣子的
