問題已解決
收到跨年發票,怎么處理業務,匯算清繳如何處理,請老師解答詳細點



你好這個要看具體是什么業務的發票
03/11 17:18

84785008 

03/11 17:28
采購業務的發票

84785008 

03/11 17:29
夠買在建工程材料

宋生老師 

03/11 17:30
你好,這個沒關系不涉及到損益類的正常做就好了

84785008 

03/11 17:31
損益類科目的跨年發票,匯算清繳就要調整是嗎,這樣不需要以前年度損益調整是不

宋生老師 

03/11 17:31
你好,是的,就是這樣理解
