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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購買固定資產(chǎn),實(shí)際付款金額是5150,開回來專票金額是5500,票開多了金額,如何做分錄?



那個要重新開票的,多開金額是虛開
03/17 16:40

84785021 

03/17 16:42
如果是,相當(dāng)于現(xiàn)金折扣呢?不是虛開

家權(quán)老師 

03/17 16:44
那么折扣的金額計入營業(yè)外收入

84785021 

03/17 16:48
是借:固定資產(chǎn)??
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
? ? ? ? 貸:銀行存款(實(shí)際付款金額)
? ? ? ? ? ? ? 營業(yè)外收入(差額部分)
那后續(xù)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么算?怎么做分錄?

家權(quán)老師 

03/17 16:51
?借:固定資產(chǎn)??
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
? ? ? ? 貸:銀行存款(實(shí)際付款金額)
? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)付賬款 差額
以后年份再轉(zhuǎn)入
?營業(yè)外收入(差額部分

84785021 

03/17 17:07
差額部分不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做賬,怎么算?

家權(quán)老師 

03/17 17:08
那個是對方的優(yōu)惠,可以抵扣的
