問題已解決
請問暫估成本分錄是怎么做的,借主營業務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估 還是借:主營業務成本 貸應付賬款-暫估



暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
03/17 16:58

84784952 

03/17 16:59
是項目管理公司暫估的人工成本

家權老師 

03/17 17:01
那個應該是通過應付職工薪酬計提,不是應付賬款

84784952 

03/17 17:02
應付賬款行嗎

家權老師 

03/17 17:04
你暫估的是工資就通過應付職工薪酬

84784952 

03/17 17:05
怎么沖暫估成本呢

家權老師 

03/17 17:06
以后發工資時直接支付就行

84784952 

03/17 17:07
啥意思啊不用做分錄?

家權老師 

03/17 17:08
你計提工資有真實的依據,后期正常支付就行,不需要發票
