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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我是銷售方,跨年發(fā)生了銷貨退回,開了紅字發(fā)票,那我們紅沖做賬,是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù),然后借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù),然后結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是嗎



你好,直接紅沖今年的銷售收入,不需要做以前年度損益調(diào)整
03/29 10:28

84785043 

03/29 10:30
我們用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也直接紅沖嗎

家權(quán)老師 

03/29 10:31
是的,都是一樣的處理方式哈。申報(bào)增值稅也是直接沖今年的收入減少開票當(dāng)月銷項(xiàng)稅

84785043 

03/29 10:32
調(diào)整往年的損益,我們都是用以前年度損益調(diào)整的

84785043 

03/29 10:33
直接就是原來(lái)藍(lán)字的變成紅字

家權(quán)老師 

03/29 10:37
開票紅沖收入不需要用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整往年的成本費(fèi)用才需要
