問題已解決
借管理費用-其他,貸銀行存款 調整科目,借銷售費用-其他,貸管理費用-其他負數 老師,請問這樣有問題嗎



您好,這個調的是當年的賬嗎?
04/05 15:47

84784974 

04/05 15:52
調的是24年12月份,當時科目錄入錯了

劉艷紅老師 

04/05 15:53
如果是24年的是用以前年度損益調整,不是用費用類的科目,可以不用更正,因為這個并沒有影響損益

84784974 

04/05 15:55
不調整,對后期查賬有影響吧

劉艷紅老師 

04/05 15:58
不會,這個只是科目錯誤,并不影響損益

84784974 

04/05 16:05
好的
一般納稅人
如果收到了采購發票應該怎么做賬

劉艷紅老師 

04/05 16:06
借:庫存商品
貸:銀行存款

84784974 

04/05 16:25
收到專票可以抵扣增值稅

劉艷紅老師 

04/05 16:28
可以的,能抵扣的,把這個進項加進去就可以了

84784974 

04/05 16:38
怎么寫,不懂

劉艷紅老師 

04/05 16:43
借:庫存商品
應交稅費-進項
貸:銀行存款

84784974 

04/05 21:36
采購原材料鋁材,做賬也是庫存商品嘛,還是借原材料

劉艷紅老師 

04/05 21:36
借:原材料
應交稅費-進項
貸:銀行存款

84784974 

04/05 21:43
應交稅費,需要三級科目嘛

劉艷紅老師 

04/05 21:44
應交稅費-應交增值稅(進項)

84784974 

04/05 22:08
實操軟件有沒有一般納稅人做賬的

劉艷紅老師 

04/05 22:10
實操的可以做一般人的也能做小規模人的

84784974 

04/05 22:10
一般的不是講要分三級科目嗎

劉艷紅老師 

04/05 22:13
這個你可以分三級,可以一起用
