問(wèn)題已解決
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對(duì)方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開(kāi)的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?



你好,你這個(gè)應(yīng)該是紅字發(fā)票沖減吧。不能作廢了。
你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
05/07 08:14

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05/07 10:44
對(duì)的就是要開(kāi)紅字發(fā)票。然后他們今年四月又重新開(kāi)了一張給我,我就想問(wèn)稅務(wù)和賬務(wù)處理

宋生老師 

05/07 10:47
你好,這個(gè)比如借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
然后重新開(kāi)的,重新做
借,原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。

84784963 

05/07 12:16
我們之前入的是成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,紅沖發(fā)票我就做負(fù)數(shù),然后新開(kāi)的發(fā)票正常記賬,這里我就不理解的是新開(kāi)的發(fā)票我記以前年度損益調(diào)整還是成本?如果記以前年度損益調(diào)整,匯算清繳的時(shí)候又做調(diào)增嗎?還是要怎么操作報(bào)稅這塊

宋生老師 

05/07 13:22
你好,你如果又重新開(kāi)的話,其實(shí)建議你直接就做今年算了,不要去改以前的,但是你如果說(shuō)要按正規(guī)的做,那么是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。

84784963 

05/07 20:44
那稅務(wù)這里我匯算清繳的時(shí)候是要做調(diào)減嗎

宋生老師 

05/08 08:03
你好,金額有沒(méi)有增加或者減少
