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匯算清繳業務招待費調整,需要補稅,計提分錄怎么寫



借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅
05/12 14:30

84785013 

05/12 14:36
網上是這樣錄的

文文老師 

05/12 14:39
調整以前年度處理的,即借到未分配利潤了

84785013 

05/12 14:45
這樣做對嗎?

文文老師 

05/12 14:46
可以,這也是可以的

匯算清繳業務招待費調整,需要補稅,計提分錄怎么寫
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