問題已解決
老是你好,我想問一下匯算清繳的問題,2024年做的營業外收入,現在經核查不屬于收入了,2025年做了紅沖,記了以前年度損益調整,那我現在匯算清繳報表納稅調整表上需要在A105000表上納稅調減嗎?還是本來屬于營業外收入是需要做調增的,現在不屬于營業外收入了就不用做任何納稅調整了



您好親,調減,納稅調減
05/22 16:33

84785026 

05/22 16:37
是在A105000表上收入類調整項目(九)其他上做調減嗎?

明琪老師 

05/22 16:42
對的親,在其他讓填

84785026 

05/22 16:48
那我A100000表上的營業外收入還要填寫嗎?還是2025年匯算清繳前紅沖了就不用填寫了,但是納稅調整項目明細表就要填報調減金額是嗎?

明琪老師 

05/22 16:54
需要的親,只要影響了應納稅所得額就要調整

84785026 

05/22 17:05
就是我的這個在2025年才紅沖了的營業外收入,轉到了以前年度調整,但是2024年匯算清繳的A100000表上還是要填這筆營業外收入,然后納稅調整明細表就做納稅調減這樣嗎?

明琪老師 

05/22 17:11
對的,沒錯,前面正常報,后面調減

84785026 

05/22 17:18
好的,謝謝老師!

明琪老師 

05/22 17:19
不客氣呢,您如果還有時間幫我點個五星好評鼓勵下吧,謝謝您!祝您工作愉快!
