問題已解決
職工薪酬發放1495093.02元,業務招待費發生3313元,本年主營業務收入6095509.76元。匯算清繳,我業務招待需要調增嗎?



業務招待需要調增的
07/01 10:49

文文老師 

07/01 10:49
業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。

84785044 

07/01 10:53
匯算清繳調增調減有,職工福利費,工會經費,職工教育經費,業務招待費,廣告費和業務宣傳費,公益性捐贈支出,還有什么嗎

文文老師 

07/01 10:58
主要就這樣,可直接看納稅調整明細表,里面有明細
