問題已解決
請問老師 小規模未達起征點,進行無票收入申報增值稅:填在10行(小微企業免稅銷售額)15000元進行申報。后期開票后申報也填在10行(小微企業免稅銷售額)—15000元進行沖減申報,對嗎? 沖減申報時系統申報還是大廳申報?要提供什么資料?跨年度有沒有影響?



別直接填負數,合并后重新填;系統或大廳都能辦,帶業務憑證;跨年度要調所得稅,真實業務合規處理就行 。
07/01 16:44

84784999 

07/01 16:47
合并后重新填是什么意思?

樸老師 

07/01 16:47
就是重新填報的意思

84784999 

07/01 16:50
能不能先不申報,開票后申報,這樣有什么風險?

樸老師 

07/01 16:50
可以
可以開票后申報

84784999 

07/01 16:51
一季度已經申報,到三季度咋重新填報,可以更正申報嗎?

樸老師 

07/01 16:51
同學你好
可以更正申報

84784999 

07/01 16:52
主要是擔心增值稅起征點的風險問題

樸老師 

07/01 16:54
同學你好
小規模的話只要季度不超三十萬沒事

84784999 

07/01 16:54
對方停工狀態,不知道啥時候才能開工,這還有其他解決方案嗎?

樸老師 

07/01 16:55
同學你好
這個沒有了哦
