問題已解決
2024年借:研發(fā)支出-資本化支出,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款,實際上這是一張普票,去年該資本化支出已轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)且已經(jīng)攤銷至上月,本季度如何調(diào)整會計分錄,老師能給出個具體的看看嗎



你好,借研發(fā)支出-資本化貸應(yīng)繳稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
07/09 09:46

84785028 

07/09 09:51
請問老師,只做這一個分錄就可以了嗎?之前的攤銷怎么調(diào)整

暖暖老師 

07/09 09:51
你們結(jié)轉(zhuǎn)得金額少了嗎

84785028 

07/09 09:53
之前財務(wù)普票按照專票記賬了

暖暖老師 

07/09 10:10
把需要把稅金得金額再加到無形資產(chǎn)上,然后攤銷
