問題已解決
老師,我們小規模2024年開租賃發票6萬,交過印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開具6萬租賃發票,這6萬是不是就不需要在交印花稅了



那個不需要再交印花稅
07/14 15:00

84784993 

07/14 15:04
老師,我們收到信息技術服務-軟件開發服務費,需要交印花稅嗎?選擇買賣合同稅目可以嗎

家權老師 

07/14 15:06
那個按技術合同交印花稅

84784993 

07/14 15:15
好的,老師,那塑料制品*旅游廁所改造提升是按買賣合同還是承攬合同呀,我們還沒承攬稅目認定

家權老師 

07/14 15:16
你開的那個稅目有問題,塑料制品是銷售貨物,旅游廁所改造提升是建筑服務

84784993 

07/14 15:17
那怎么辦,沖掉發票重新開具一下嗎?

84784993 

07/14 15:18
旅游廁所改造提升,是公司A讓我們公司做,但是我們就又讓公司B來做了

家權老師 

07/14 15:22
旅游廁所改造提升是開建筑服務。

84784993 

07/14 15:25
好的,那我5月份開的發票,增值稅已經申報了但是還沒有繳費,這個怎么操作,
現在沖紅重開嗎?重新申報增值稅把這個金額減掉

家權老師 

07/14 15:29
對方沒說就不管他,你們正常做賬和申報增值稅就行

84784993 

07/14 15:31
好的,那我就按買賣合同申報嗎?還是什么稅目呢,我們還沒采集過建設工程合同

家權老師 

07/14 15:34
按你們簽訂的合同內容采集
